Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Система электронного декларирования (EDS)
PVN parmaksa uz IIN К списку тем
Ответы (19)
я имела ввиду,что EDS требует банковский счет фирмы(без этого отчет вобще не принимает),куда Valsts kase потом перечисляет нам PVN предналог. А я не хочу на счет, мне надо на IIN..:'(
Я всегда звоню в Свой VID , там есть инспектор по переплатам и они перебрасывают куда надо. Но в этом году они даже сами смотрят и сами перебрасывают, правда иногда забывают.
Beata1201 19.08.2011 08:02
197 сообщений на сайте
197 сообщений на сайте
Norādīt uz kuru nodokli novirzīt PVN pārmaksu šogad vairs nevar. Ja PVN deklarācijā parādās PVN pārmaksa, tad obligāti janorāda firmas konts (pretējā gadījumā EDS rādīs, ka kļūdains dokuments).
Pēc tam VIDa darbinieki izanalizēs šo pārmaksu- pieprasīs paskaidrojumu kāpēc priekšnodoklis ir lielāks.
Paši novirzīs kur vajag.
Pēc tam VIDa darbinieki izanalizēs šo pārmaksu- pieprasīs paskaidrojumu kāpēc priekšnodoklis ir lielāks.
Paši novirzīs kur vajag.
Dinaro 19.08.2011 08:34
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
VID novirza pats PVN pārmaksu uz citiem nodokļu parādiem, bet var uzrakstīt iesniegumu par savu vēlmi novirzīt uz IIN un pilnīgi iespējams, ka viņi akceptēs jūsu vēlmi.
Когда Вы закончили заполнилнять декларацию,по которой есть переплата по ПВН,далее следует таблица "Pieprasījums par PVN pārmaksas atmaksu novirzīt PVN atmaksu",
ставите галочку в окошке "Novirzīt PVN pārmksas summu citu nodokļu nodevu vai noteikto maksājumu veikšanu" и далее заполняете таблицу на какой налог Вы хотите перебросить переплату.А если хотите вернуть не свой р/с,то это совсем другая история
ставите галочку в окошке "Novirzīt PVN pārmksas summu citu nodokļu nodevu vai noteikto maksājumu veikšanu" и далее заполняете таблицу на какой налог Вы хотите перебросить переплату.А если хотите вернуть не свой р/с,то это совсем другая история
Šogad vairs nevar likt ķeksīšus nodokļu novirzīšanai.
Uzreiz dokuments ir kļūdains un rāda sekojošu informāciju.
"Aizpildīt lauku „Novirzīt PVN pārmaksas summu citu nodokļu, nodevu vai noteikto maksājumu veikšanai” un PVN pārmaksas novirzīšanas tabulu drīkst tikai par taksācijas periodu līdz 2010. gada decembrim."
Uzreiz dokuments ir kļūdains un rāda sekojošu informāciju.
"Aizpildīt lauku „Novirzīt PVN pārmaksas summu citu nodokļu, nodevu vai noteikto maksājumu veikšanai” un PVN pārmaksas novirzīšanas tabulu drīkst tikai par taksācijas periodu līdz 2010. gada decembrim."
Dinaro 19.08.2011 09:19
8241 сообщение на сайте
8241 сообщение на сайте
Заявление писать не нужно и галочки ставить не нужно, переплата автоматически пойдет на задолженность по другим налогам. А если ее нет, то деньги перечислят на счет.
Lmlml 19.08.2011 10:16
116 сообщений на сайте
116 сообщений на сайте
Спасибо всем за помощь!!!! Интересно у меня получается, в выписке за 2011 долг уже на 31.12.2010 почти 700 лс.Откуда не понимаю. Но там у меня было все в порядке,когда раньше брала выписку (последний раз в марте 2011). И пени за 2011 насчитали 200... Переплата ПВН у нас всегда идет,нам валстс касе на счет перекидывает 90% суммы,а какую то мелочь,типо 12-40 лат та IIN.т.е. автоматически ничего не уходит на долг.....
Дело в том, что долг по ИИН за, например, декабрь появляется после того, как вы сдадите социальный за декабрь, т.е. после 15 января. Например, вы выплатили зарплату 15 декабря, в этот же день перечислили ИИН, в распечатке ,если получите ее в период с 15.12 по 15.01 будет переплата.После проведения вашего отчета (после 15.01) переплата пропадет, потому, что вам начислят долг по ИИН на 15.12.А, если вы не оплатили, то соответственно появится долг и потикают штрафные.
Получила выписку за 2010:-O еще интереснее стало! 02.2011 мы заплатили IIN с дивидентов и начислили этим же числом. Отчет о физ.выплатах в EDS не принимался, в самом ВИДе сказали не надо ничего сдавать,у них якобы уже все есть.... А начислили они 03.2010!!!!!!!!!задним числом!и естественно за год из этого долга нащитали пени:-|
Спасибо за ответы!!!!!! Я разобралась в чем причина parads un nokavejuma nauda! В отчете fizis.pers.izmaks.summamнеправильно указали даты. Taksacijas gads нужно было 2011 (а мы 2010 написали,т.к.дивиденты 2010), а gušanas periods 01.01.2010-31.12.2010.(а мы период начисления поставили 2011 г). Вот они и накрутили пени за 2010 год. Подали исправленный отчет,надеюсь уберут долг.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть