Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Исправление декларации
За июль просим у ВИД вернуть переплаченный НДС на насчетный счет. Декларацию сдали 15/08. Сегодня нашла ошибку - надо сдать исправление и уменьшить предналог на 105 лат. А надо опять ставить крестик в конце декларации "Pārskaitīt pārmaksāto PVN summu"? Или у них автоматически уменьшится запрашиваемая нами сумма НДС после получения исправления?
Ответы (7)
Atmaksa vairs ban jāprasa, viņi paši pieņem lēmumu par atmaksu ! Vienkārši jānodod labotā deklarācija ar attiecīgo ķeksīti !
Pie tam, lai saņemtu atmaksu, nedrīkst būt citu nodokļu parādi !
То есть если сумма переплаченного НДС выше 8000 лат, то вИД после проверки в течении 30 дней автоматически перечислит нам сумму даже если мы не поставим галочку в графе Pārskaitīt pārmaksāto PVN summu?
Еще раз перечитала закон. Все таки Вы не правы. Надо заполнять графу внизу декларации, если мы просим налок вернуть через 30 дней после подачи декларации и наша сумма превышает 15000 лат. Но я никак не могу найти ответ на свой вопрос - нужно ли при повторной подачи ( исправление) декларации ставит галочку в графе Pārskaitīt pārmaksāto PVN summu? Или было достаточно первый разб когда отослали декларацию 15/08?
Domāju, ka vajag. Nu tas tā pēc loģikas.
Достаточно просто вписывать свой номер счета и налог возвращают каждый месяц.
Закрыть
Краткое описание нарушения