Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) precizejums и EDS К списку тем
Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) precizejums и EDS
Добрый день
Подскажите пожалуйста:
Хочу уточнить darba ienakumi. Ситуация такая, в программе начислили не использованный отпуск при увольнении. Но в программе, в отчете как оказалось с не использованного отпуска не рассчитались налоги (рассчитались только с зарплаты за месяц) и не показана сама сумма за неиспользованный отпуск. Сейчас хочу уточнит в ЕДС, но пишет ошибка.
Было так:
darba ienakumi | Aprēķinātās VSAO iemaksas
95,20 27,95
На самом деле: сумма (95,20 + 69,63(за неиспользованный отпуск) = 164,83); Соц. налог 164,83*0,2936 (9,20%+20,16%) = 48,39. Разница между налогами 48,39 - 27,95 = 20,44
В ЕДС, скопировал документ со старыми данными, ввожу:
D. ien. | Aprēķ. VSAO iem. | Prec. d. ien.+- | Prec. aprēķ. VSAO iem. +-
164,83 | 48,39 | 69,63 | 20,44
Пишет ошибка: Tabulas "Valsts vecuma pensija, piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem" rindā nr. 1 lauka "Precizētās aprēķinātās VSAO iemaksas ((+) vai (-))" vērtība neatbilst formulai. А автоматически в столбце Prec. aprēķ. VSAO iem. +- выдает почему-то 18,07 (что составляет не, 29,36% а 25,95%).
Может быть я что-то не так подсчитал или не так сделал? Подскажите пожалуйста.
2)И вопрос об отчете следующего месяца в отчете за следующий месяц поменялось и значение IIN, его просто надо исправить в отчете Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) за следующий месяц и все? или где-то еще надо что-то указать?
Заранее большое спасибо
Ответы (22)
Что-то я там не нашел ни примеров, ни примеров с цифрами
Algas starpību un sociālā nodokļa starpību ieliksiet augusta pārskatā 6. un 7.kolonās.
IIN starpību pieskaitīsiet klāt pie summas, kas 8.kolonā.
Kaut arī saistībā ar IIN var iesniegt arī precizējumu, nemainot algu un sociālo nodokli - ja ir tāda vēlēšanās.
Algu un sociālo nodokli precizēt nav atļauts - tikai caur 6. un 7.kolonu tekošā mēneša pārskatā.
Vai tagad sapratāt?
Так если я правильно понял, то разницу зарплаты и социального налога, поместить в 6 и 7-ой колонке, только наверное в отчете не за август (человек уже уволился в мае, поэтому и рассчитывался неиспользованный отпуск, то наверное за май и надо уточнение делать-?, ведь все это в мае рассчитывалось). В том то и дело что я в 6-ой и 7-ой колонках написал, но в 7ой почему-то другая сумма выскакивает, как я уже писал расчеты наверху и из-за этого ошибка.
IIN разницу прибавляю в 8ую колонку, следующего за увольнением месяца, соответственно там уже зарплата и социальный налог равны 0
Algu un sociālo nodokli precizēt nav atļauts - tikai caur 6. un 7.kolonutekošā mēneša pārskatā. - это значит нельзя уточнять только через 6ую и 7ую колонки текущего месяца?, так я же писал что я в 4ой и 5ой колонках тоже добавил разницу до правильного значения правда того месяца когда были неправильные расчеты (май).
Только я все равно не понял, почему в 7ую колонку в EDS выдает меньшую сумму, чем надо; а когда я ее меняю на правильную, то выдает ошибку?
наверное за май и надо уточнение делать-?
Nē! Rakstīju taču - algu un sociālo nodokli NEVAR precizēt. To var tikai 6. un 7.kolonā kārtējā mēneša pārskatā.
Jūs nepareizi darāt. 6. un 7.kolonā jāraksta tikai STARPĪBA - 69,63 un 20,44.
4. un 5.kolonā nekas nav jāraksta, ja darbinieks jau maijā atbrīvots. 4. un 5.kolonā raksta tikai pārskata mēneša summas. Kopā nekas nav jāskaita.
Savukārt IIN tad gan Jums sanāk iesniegt precizējumu par jūniju - jo jūnija pārskatā norāda maijā ieturēto IIN.
Тогда надо за август, когда буду сдавать отчет, указать тех кто работает, как обычно. + Того кто уволился в мае только в 6 и 7 колонках разницу, а при электронной подписи выделять первый раз документ, а не уточнение, правильно? Или для этого человека (который уволился) надо создать отдельный документ и при электронной подписи выделять уточнение?
А IIN за июнь поставить правильный налог (то что было + разница) и при электронной подписи выделить уточнение?
Правильно?
(человек уже уволился в мае, поэтому и рассчитывался неиспользованный отпуск, то наверное за май и надо уточнение делать-?, ведь все это в мае
Manuprāt precizējumu par šiem cilvēkiem sakarā ar VSAOI vairs iesniegt NAV IESPĒJAMS VISPĀR, jo augustā liekot kā precizējumu par maiju jāliek pie tekošā mēneša + vai - , jo precizējuma ailēs liek tikai iepriekšējo mēnesi.BET sistēmā parādās, ka cilvēki atbrīvoti maijā un sistēma izmatīs paziņojumu, ka tādi cilvēki pie jums vairs nestrādā un nekādus labojumus par viņiem vairs nepieņem.
А если попробовать сделать precizējums за май или июнь?
Ну не возьмет, сказали же вам. Менять задним числом можно только ПНН.
Понятно, будем пробовать
Всем еще раз большое спасибо за помощь
Man pašlaik ir izveidojusies līdzīga situācija ar soc.atskaitipar marta mēnesi Nepieciešams izmainīt aprēķināto darba algu un soc.iemaksaspar marta mēnesi. Zvanīju uz Ziemeļu raj.VID Izeja tikai viena - rakstīt vēstuli VID Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978. Aprakstīt izveidojušos situāciju un lūgt atļaut labot VSOIe atskaiti par marta mēnesi. Tā nu es ar darīšu, jo EDS savādāk nodot nav iespējams.
Vai tas ir tik būtiski?
Pieskaitiet pie augusta mēneša, un miers un bērziņš.
Smilšu ielā jau nu neviens nekoJums nelabos, ticiet man!
Man vienreiz cits rajons izlaboja pēc sirsnīga lūguma. Taču tā nav sistēma.
Varētu pieskaitīt pie augusta mēneša, tā nav nekāda problēma. Problēma ir ko izlabot, ja cilvēks jau pārtraucis darba attiecības piem. martā. Tad iespēju neko labot nav. Vienīgi pieņemt uz dienu un atklaist tekošajā mēnesī.
Bet, ja cilvēks jau saņēmis pa to laiku kādu pabalstu no VSAA? Neviens jau viņam tāpēc starpību nepiemaksās. Lieciet augustā un miers. Tā nosaka likumdošana.
Подал отчет за август с уточнениями
Налог зачислили, но написали, что отчет с ошибкой и надо написать по этой ситуации:
„Citi” -> „Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”
Кстати прочитал, что:
Изменения в Законе «О государственном социальном страховании», внесенные Законом ЛР от (принят в Саэйме 08.07.2011) вступят в силу только с 1 октября.
В закон внесено одно дополнение - в статью 20.1. Оно говорит о необходимости считать и платить социальные взносы с сумм компенсаций, которые выплачиваются лицам за причиненный ущерб. Норма принята в соответствии с Законом о возмещении убытков, нанесенных лицам учреждениями государственного управления.
Напомним, что 3 года назад именно этой статьей 20.1 налогоплательщикам запретили исправлять Сообщения по платежам соц. страхования за предыдущие месяцы, оставив право менять только один последний отчет. В этой статье 20.1 закон поручает Кабинету Министров определить порядок и случаи, при соблюдении которых сам налогоплательщик сможет все же менять не один последний, а несколько предыдущих отчетов о соцплатежах. Это поручение КМ выполнил: исключения описаны в пунктах 29 - 31 правил Кабинета министров от 07.09.2010 № 827. К 1 октября, вероятно, в эти правила будут внесены дополнительные уточнения.
Не хочу открывать новую тему. Подскажите пожалуйста.В отчетах за июль-август 2018 года была неверно начислена зарплата. В каком месяце можно сделать уточнение? Спасибо
Три года со срока подачи зинёюмса. Или вопрос про то, как это в ЭДС провернуть технически?
Не хочу открывать новую тему. Подскажите пожалуйста.В отчетах за июль-август 2018 года была неверно начислена зарплата. В каком месяце можно сделать уточнение? Спасибо
Palielināt var līdz pat trim gadiem, samazināt radīsies grūtības.
Три года со срока подачи зинёюмса. Или вопрос про то, как это в ЭДС провернуть технически?
Про 3 года знаю. Технически как убрать единственному работнику зарплату за июль-август? Спасибо
Закрыть
Краткое описание нарушения