Prece no ES uz 3. valstīm bez ievešanas LV
Labdien!Situācija sekojoša - LV rezidents iepirka preci ES un pa taisno no ES, neievedot LV, eksportēja uz RUS.
Kā pareizi janoformē dokumenti, jāparāda PVN deklarācijā? Vai jārēķina reversi?
VID konsultanti paskaidroja, ka ienākošais reķins daklarācijā japarāda kā pie preču iepirkšanas ES, ar reversu, savukārt rēķins klientam ar PVN 0% un jāparāda realizācija 42.2 ailītē. , + PVN 1 3. daļa.
Lasu 1640 noteikumus un nesaprotu, vai tas ir pareizi?
Kādam, lūdzu, ir pieredze ar šādiem darījumiem un to atspoguļošanu PVN deklarācijā?