PVN, сделки с 3 странами
1) Российская компания выставила нам счет за услугу ( за установку стенда на выставке в Москве). Счет с их НДС. так же у этой компании есть рег. номер. Мы в НДС декларации эту сделку не отображаем вообще?2)Российская компания выставила нам счет за размещение рекламы ( в российском же журнале ). Счет выставлен без НДС, просто сумма за услугу и так же есть рег. номер. Мы в НДС декларации эту сделку не отображаем вообще?
3) Российская компания выставила нам счет за размещение рекламы ( в российском же журнале). Счет выставлен без НДС и рег. номер в документе не указан. Надо в декларации показывать PVN реверс и заполнять PVN1, II pielikums?