Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

tūrisma galigā putra К списку тем

tūrisma galigā putra
Sveiki! Cik cilvēku, tik viedokļu. Jautāju nodokļa konsultantiem, tie runā atkal savādāk. Lasu likumu kaut kas nav llīdz galam pateikts. Varbūt kādam ir piemēri, ATSŪTIET LŪDZU: grmv.ineta@gmail.com

Lieta sekojoša:

Veicam tūrisma -ceļošanas pakalpojumu uz trešajām valstīm. Piestādam klienta avansa rēķinu par LVL 1000 pvn 0%, kopā samaksai 1000,00.

Par viesnīcas, aviobiļetēm mūsu uzņēmums samaksā 800,00 (PVN nav un mēs neatskaitam)

Tātad: uzņēmuma ieņēmuma bāze- 1000

uzņēmuma izdevuma bāze- 800

Kopā ieņēmumi 200. Tā kā pakalpojums tiek sniegts 3 valtī, tad ar PVN 22 neatdalu un PVN deklarācijā 48(2) rin'dā uzrādu 200, bet PVN 1 3 PIELIKUMĀ 200 pvn 0%.

Bet, ja pakalpojums notiktu Latvijā, tad 200/1,22=163,93 PVN 22%-36,07 UN summu iekļautu PVN deklatācijā 41 rindā un PVN 1 3 pielikumā Bez PVN 163,93 pvn 22%- 36,07.

Jūsu viedokli!
Sausene
Sausene 20.09.2011 12:19
820 сообщений на сайте

Ответы (2)

Bet kurš ir pakalpojuma saņēmējs - LV personas vai trešās valsts rezidenti?
Natali-ja
Natali-ja 20.09.2011 17:44
130 сообщений на сайте
Saņēmēji ir LR personas
Sausene
Sausene 20.09.2011 21:25
820 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.