tūrisma galigā putra
Sveiki! Cik cilvēku, tik viedokļu. Jautāju nodokļa konsultantiem, tie runā atkal savādāk. Lasu likumu kaut kas nav llīdz galam pateikts. Varbūt kādam ir piemēri, ATSŪTIET LŪDZU: grmv.ineta@gmail.comLieta sekojoša:
Veicam tūrisma -ceļošanas pakalpojumu uz trešajām valstīm. Piestādam klienta avansa rēķinu par LVL 1000 pvn 0%, kopā samaksai 1000,00.
Par viesnīcas, aviobiļetēm mūsu uzņēmums samaksā 800,00 (PVN nav un mēs neatskaitam)
Tātad: uzņēmuma ieņēmuma bāze- 1000
uzņēmuma izdevuma bāze- 800
Kopā ieņēmumi 200. Tā kā pakalpojums tiek sniegts 3 valtī, tad ar PVN 22 neatdalu un PVN deklarācijā 48(2) rin'dā uzrādu 200, bet PVN 1 3 PIELIKUMĀ 200 pvn 0%.
Bet, ja pakalpojums notiktu Latvijā, tad 200/1,22=163,93 PVN 22%-36,07 UN summu iekļautu PVN deklatācijā 41 rindā un PVN 1 3 pielikumā Bez PVN 163,93 pvn 22%- 36,07.
Jūsu viedokli!