Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Iesācējiem К списку тем
Ответы (21)
Tas nozīmē, ka "melāllūžņiem" bus sava atsevišķa PVN deklarācija tāpat kā "kokmateriāliem". Jāgaida MK noteikumus.:-S
nē, reversā ir pa abām pusēm,t.i. aprēķināts PVN un priekšnodoklis- līdz ar to sanāk reversi pa aba'm pusēm PVn uzskaites kontam.
Metāllūžņu savācējiem un KM tirgotājiem un KM pakalpojumu sniedzējiem pavadzīmes/rēķini tiek izrakstīti tieši tāpat kā ar darījumiem ES. PVN reversa princips KM nemainās.
Gan KM, gan metāllūzņi, ja tiek piemērots reverss, PVN dekl atsevišķā rindā uzrādās. Saņemtie - PVN1 1.daļā ar atsevišķiem kodiem, pārdotais - PVN1 3.daļā (tikai nav paskaidrots kā īsti reversu attainot).
Gan KM, gan metāllūzņi, ja tiek piemērots reverss, PVN dekl atsevišķā rindā uzrādās. Saņemtie - PVN1 1.daļā ar atsevišķiem kodiem, pārdotais - PVN1 3.daļā (tikai nav paskaidrots kā īsti reversu attainot).
Mani interesē metāllūžņu nodevējs. Es saprotu tā: jaunajā 41 prim rindiņā rādu lūžņus 100.00 (bez PVN). Un 62 rindā 22.00 (PVN). Iznāk, ka 70.rindā ir 22.00Ls.
Tātad "nodevējam" valsts parādā nodokli. Savukārt saņēmējam nav ko uzrādīt priekšnodoklī, jo rēķins ir bez PVN.
Tātad "nodevējam" valsts parādā nodokli. Savukārt saņēmējam nav ko uzrādīt priekšnodoklī, jo rēķins ir bez PVN.
Продавец лома указывает в 41.1 только стоимость продаваемого лома и указывает эту стоимость в ПВН1-3, а покупатель будет крутить реверс, и показывать в декларации 52-62 строки, с расшифровкой 62-й строки в ПВН1-1
Продавец лома указывает в 41.1 только стоимость продаваемого лома и указывает эту стоимость в ПВН1-3, а покупатель будет крутить реверс, и показывать в декларации 52-62 строки, с расшифровкой 62-й строки в ПВН1-1
У нас разовая сделка - сдаём накопившийся лом, покупатель сказала что я не должна указывать ПВН в накладной ссылаясь на 143 ст, - скажите это так?
Ну вроде получается да,,,
(4) Nodokli par šā likuma 141., 142. un 143.pantā minētajā kārtībā sniegtajiem pakalpojumiem un preču piegādēm valsts budžetā maksā pakalpojumu vai preču saņēmējs, ja tas ir reģistrēts nodokļa maksātājs.
125.pants. Nodokļa rēķins un tā saturs
(1) Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu papīra vai elektroniskā formā, kurā norādīti šādi rekvizīti un informācija, ja šajā likumā nav noteikts citādi:
16) ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, — norāde “nodokļa apgrieztā maksāšana”;
(1) Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu papīra vai elektroniskā formā, kurā norādīti šādi rekvizīti un informācija, ja šajā likumā nav noteikts citādi:
16) ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, — norāde “nodokļa apgrieztā maksāšana”;
и указывает эту стоимость в ПВН1-3
- но тогда в 3 пиеликумсе не пойдёт математика , так как счёт без налога??
- но тогда в 3 пиеликумсе не пойдёт математика , так как счёт без налога??
19.3. "III. Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem" (turpmāk – PVN 1 pārskata III daļa). To aizpildot, reģistrēts nodokļa maksātājs norāda:
19.3.1. visus iekšzemē veiktos ar nodokļa standartlikmi un samazināto likmi apliekamos darījumus;
19.3.2. darījumus, kas norādīti deklarācijas 41.1 rindā;
19.3.3. darījumus, kas norādīti deklarācijas 44.rindā;
Про какую математику идёт речь?
19.3.1. visus iekšzemē veiktos ar nodokļa standartlikmi un samazināto likmi apliekamos darījumus;
19.3.2. darījumus, kas norādīti deklarācijas 41.1 rindā;
19.3.3. darījumus, kas norādīti deklarācijas 44.rindā;
Про какую математику идёт речь?
Да да я это прочитала и вроде как поняла
Про математику 3 приложения ведь сумма из 41,1 у меня без ПВН
Про математику 3 приложения ведь сумма из 41,1 у меня без ПВН
19.3. "III. Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem" (turpmāk – PVN 1 pārskata III daļa). To aizpildot, reģistrēts nodokļa maksātājs norāda:
19.3.2. darījumus, kas norādīti deklarācijas 41.1 rindā;
Citala ja
Spasibo
Наверно я не могу Вам объяснить, или неправильно то что я им выписала счёт без ПВН
19.3.2. darījumus, kas norādīti deklarācijas 41.1 rindā;
Citala ja
Spasibo
Наверно я не могу Вам объяснить, или неправильно то что я им выписала счёт без ПВН
Какая математика, блин! ПВН платит получатель, у него будет налог в приложениях, у вас только сумма сделки в ПВН1-3
А с чего вы взяли что она должна идти?
Sof_b 18.04.2013 11:00
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть