PVN
Пожалуйста,помогите, уважаемые бухгалтера.Может у кого-нибудь были аналогичные сделки.Пожалуйста исправте меня, если ошибаюсь.
Оплачено место на ярмарке в России.Согласно статье 4(1)(6(1)), это услуга предоставляется лицу из Латвии, ведущему хоз.деятельность и местом предоставления услуги является Россия.Россия предоставила счет с НДС.Я думаю, что эту сделку не надо показывать в декларации, так как она необлагаемая.Но в разных консультациях - разные ответы...Может надо показывать в НДС декларации в ст.63 и приложении 1? Спасибо