Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Laikā nesaņemts kreditora rēķins. К списку тем

Laikā nesaņemts kreditora rēķins.
Labdien!

Lūdzu palīdziet, kā tad īsti ir pareizi.Kreditorsseptembra rēķinu iesniedz ar nokavēšanos novembrī, kaut gan ticamāk, ka kreditors rēķinu ir iesniedzis laikā, tikai grāmatvedībā tas nodots novembrī.Uz rēķina ir mūsu priekšniecības atzīme, ka viņš rēķinu saņēmis novembrī. Rēķina summa nav liela.Vaiman ir jālabo septembra PVN atskaite vai arī varu grāmatot atsaucoties uz rēķina saņemšanas datumu?
7viesis
7viesis 08.11.2011 11:42
196 сообщений на сайте

Ответы (7)

var novembra PVN atskaitē
Linete
Linete 08.11.2011 11:48
2994 сообщения на сайте
Paldies,Linete.

Bet ja summa būtu liela, virs 1000+PVN, tad arī tā drīkst, vai arī tad labāk precizēt PVN atskaiti?
7viesis
7viesis 08.11.2011 13:57
196 сообщений на сайте
Tāpēc mēdz uz rēķina uzrakstīt saņemšanas datumu, lai nav deklarācijas jāpārtaisa!
Andaz
Andaz 08.11.2011 13:59
27892 сообщения на сайте
Paldies,Andaz!
7viesis
7viesis 08.11.2011 14:22
196 сообщений на сайте
Тем не менее, если сумма более 1000, то, включив в декларацию другого периода, потом скорее всего придется пояснять налоговой... В самом деле, разве не проще исправить Декларацию?
Valterin
Valterin 08.11.2011 14:42
8641 сообщение на сайте
У меня была ситуация со счётом более 1000 Лс (за июль в сентябре), включила в декларацию за сеньтябрь и налоговая ничего не просила пояснять.
Jelena_nikitina
Jelena_nikitina 08.11.2011 15:45
9 сообщений на сайте
Man vot dusmu uzsita tās VId inspektores.

Redz viņa var neakceptēt nodokļa pārmaksu, jo PVN 1 pārskata I daļā ir uzrādīts maksājums, kā bezskaidras naudas rēķins, kas apmaksāts kā avansa maksājums. Kas tie par VID pigoriem? Es avansa rēķinus neuzskaitu, uzskaitu, tik tad, ja veicam apmaksu. Arī noteikumos rakstīts, ka var norādīt bezskaidras naudas maksājuma dokumentu.

Redz viņai grūti izsekot.

PVN 1 pārskata I daļā atsevišķi norāda:

10.1. katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ir atskaitīts priekšnodoklis (piemēram, nodokļa rēķinu, kredītrēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 1 000 latu vai vairāk;
Rasule2
Rasule2 08.11.2011 17:57
240 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.