Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Туризм. Учет НДС.
Добрый вечер!
Мы-турагент. С учетом НДС мне все понятно, но я никак не могу понять в какой момент его надо выделить. Если у меня путешественник купил путевку сегодня, а путешествовать будет, например, в декабре....
До сего момента выделяла НДС на дату окончания путешествия (так в налоговой проконсультиировали). Но мучают сомнения. Может правильнее на дату сделки, когда путешественник нам заплатил, а мы-туроператору?! Обычно это происходит в один отчетный период...
Коллеги, кто в турбизнесе работает!? Поделитесь, как делаете это вы.
Ответы (4)
Вам в налоговой правильно посоветовали
Спасибо! Ну, и хорошо, что правильно.:-)
Смущает только то, что сделку мы можем оформить и получить доходы (фактические) уже сейчас, а НДС, по этой методике, будет расчитан только, например, в январе, Значит в следующем таксационном году.
Я тоже делаю на дату окончания путешествия, так как клиент может отказаться или дополнительную услугу заказать, а может и направление поменять и тогда профит поменяется, с которого нужно уплатить НДС... Потому мне удобней так... и основываюсь на 4(1).пункт 13 статьи закона о НДС...
Я тоже делаю на дату окончания путевшествия. Делаю внутренний nodokļa reķins-atskaite, где и расчитываю PVN.
Закрыть
Краткое описание нарушения