Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
И снова сделки с ЕС и НДС декларация. К списку тем
Ответы (10)
Ну это вряд ли... Товар-то физически из Германии идет, так что импорта никакого нету. Но реверс надо делать однозначно (перемещение товара между странами ЕС). А партнером вродже действительно норвегов надо показать, больше-то некого... Какие ещё мнения будут?
Мне кажется, что "перемещение товара между странами ЕС" имеется ввиду поставка товара, здесь же поставщик не член ЕС, к сделкам в ЕС не имеет никакого отношения.
Может быть это все-таки импорт и стоит проконсультироваться в таможне?
Tt 10.09.2004 10:43
2348 сообщений на сайте
2348 сообщений на сайте
Да, но физически же товар не пересекал границы ЕС. С какой стати платить всяческие ввозные налоги и пошлины? И в чем тогда радость для тех же россиян, скажем в открытии филиалов в Латвии, если поставка товаров, даже произведенных на территории ЕС, будет импортом. Нее, тут чего-то концы с концами не сходятся... Хотя вообще говоря странно, если существует целое производство в Германии, там 100% должно быть зарегистрировано что-то типа постоянного представительства, которое может проводить сделки на территории ЕС как облагаемое лицо со всеми вытекающими...
До банального все просто - в Германии завод по выпуску продукции. Норвегия - главный представитель по Скандинавии и Прибалтике. Краеугольный камень - сроки поставки. Всегда надо было уже вчера, вот и пошли навстречу - отправили прямо с завода...
Я думаю, что норвежцы дложны быть зарегистрированы в Германии, как плательщики НДС. Уточните у них это. И тогда все просто. Если нет, тогда в таможню на консультацию.
Pit 10.09.2004 13:00
107 сообщений на сайте
107 сообщений на сайте
Еще один угол преткновения - счет выписан 30-08-04, в результате допущенной ошибки выписан кредитный инвойс от 8-9-04. Груз получен 02-09-04. Можно ли задекларировать все сентябрем одной строкой или первый инвойс надо отобразить в приложении по НДС за август, а кредитный со знаком "-" сентябрем? (До этого инвойсы в НДС декларацию вносились по дате выписки)
P.S. Де факто товар приходовался 2/9/04 по реальным ценам, т.е. с учетом кредитного инвойса.
P.S. Де факто товар приходовался 2/9/04 по реальным ценам, т.е. с учетом кредитного инвойса.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть