Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Ieņēmumu/darījumu atspoguļošana PVN un PZA К списку тем

Ieņēmumu/darījumu atspoguļošana PVN un PZA
Labdien Visiem!

Tāds jautājums, varbūt kāds palīdzes.

Izrakstīts rēķins par preci decembrī 2011gadā, preču pasūtītājs rēķinu saņēmis. Rēķins izrakstīts uz Baltkrieviju, Baltkrievijas uzņēmumam. Līdz šīm brīdim rēķins nav apmaksāts, prece nav nosūtīta, jo vēl sagatavošanas stadijā.

Pamatojoties uz līgumu, apmaksa par preci tiks veikta tad, kad prece būs saņemta Baltkrievijas uzņēmumam.

Jautājumi:

1.Kuraperiodā jāuzrāda šo rēķinu ieņēmumos? Decembrī vai janvārī?

2.Kuraperioda jāuzrāda šo darījumu PVN deklarācija?Manuprāt, tad, kad būs uzsākta eksporta procedūra, tatād janvārī, 2012 gadā. Kādi jusu viedokļi?
Verdi
Verdi 03.01.2012 18:33
745 сообщений на сайте

Ответы (1)

Ja rēķins nav apmaksāts un prece nav nosūtīta, tad irakstītais rēķins ir avansa rēķins, tas ieņēmumos nav jāuzrāda.

Kad prece būs nosūtīta ( muitas deklarācija) tad arī rādīsiet gan ieņēmumos gan PVN dekl.
Ilma
Ilma 03.01.2012 20:50
30495 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.