Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Предналог К списку тем

Предналог
Скажите пожалуйста, если счет выставлен в декабре за услуги в период (09-11), когда фирма получатель была исключена из регистра НДС плательщиков, то НДС не выделять в предналог и вся сумма пойде на расход, правильно?
Maliska
Maliska 09.01.2012 15:19
2387 сообщений на сайте

Ответы (2)

извините, ошибочка в вопросе

вопрос следующий,

если фирма за оказанные услуги за период когда она являлась не НДС плательщиком выставила счёт в декабре, то НДС начислять в бюджет или есть основание всю сумму сразу на К6111?
Maliska
Maliska 09.01.2012 15:23
2387 сообщений на сайте
счет в декабре за услуги в сентябре и октябре, исключение из регистра 09-11.2011.
Maliska
Maliska 09.01.2012 15:24
2387 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.