Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Imports - PVN
Labdien!
Imports, deklarācijā reģ. datums ir 27.12.2011 bet zīmogs (par preces izlaišanu brīvam apgr.) ir 04.01.2011.g. Tad samaksāto PVN es lieku decembra PVN deklarācijā vai tomēr janvāri.
Ответы (10)
Es lieku, kad ir zīmogs par apmaksu, t.i.janvāri
Bet apmaksa mums bija arī decembrī, vienkarši nebija viena sertifikāta uz iekārtu. Tad decembri???
А номер декларации? Обычно этот номер импортной декларации - ХХХХ/YY- ЧЧЧЧЧЧ или ХХХХ/Y- ЧЧЧЧЧЧ , так вот эта Y обозначает год - если стоит 12 или 2, то 2012 и проводите январем, если 11 или 1, то декабрем.
„PVN par importētajām precēm” uzrāda samaksāto PVN par importētajām precēm savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai (PVN deklarācijas 61.rinda)
Kad bija apmaksa no banka ,tad arī var likt.
Номер декларации это не число и дата, а muitas reģistrācjas numurs, дата наверху самой декларации и на печати muita. Оплатить могут раньше, до получения товара -это аванс, а в предналог я ставлю только если получен и оплачен товар и есть декларация.Аванс может быть и больше и меньше фактической суммы, указанной к оплате по декларации
а так Solik права, если оплачено в декабре и декларация была декабрем то конечно можно зачесть
Номер декларации это не число и дата, а muitas reģistrācjas numurs...
Но, формат muitas reģistrācjas numurа такой - ХХХХ/YY- ЧЧЧЧЧ, где ХХХХ - обозначение таможенного пункта, где производилась растаможка ( например, 0240, 0411 и т.п.),YY - последние 2 цифры года регистрации декларации (чаще пишут только одну цифру - последнюю), ну а ЧЧЧЧЧ (извините, должно быть 6 цифр), собственно сам регистрационный номер.Так, теоретически, могут быть 2 номера декларации, которые отличаются только , например, годом, или, в рамках одного года,разные таможенные пункты.
.... дата наверху самой декларации и на печати muita
Дата наверху самой декларации - это дата то ли составления самой декларации, то ли подачи ее на таможню.Оба два этих факта могут не соответствовать дате на печати, которая собственно и является разрешением выпуска товара в свободное обращение. Таук, например, декларация была подана на таможню, но не предоставлены все документы, необходимые для растаможки, номер декларации при этом не присваивается и таможенная печать не ставится.Ну, и как только все в порядке, присваивается номер и таможенник ставит свою печать с датой.
Labdien!
Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10.pantapirmās daļas 2.punktu tikai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētai apliekamai personai ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitīt:
- samaksāto nodokļa summu par iekšzemē ievestajām precēm savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai;
- saskaņā ar īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos aprēķināto nodokļa summu par iekšzemē ievestajām precēm atbilstoši muitas deklarācijai.
Piemērojot likuma 10.pantapirmās daļas 2.punktu samaksāto nodokli var atskaitīt kā priekšnodokli tajā taksācijas periodā, ja preču saņēmēja grāmatvedības uzskaitē ir dokumenti, kuri apliecina nodokļa samaksu par preču importu un kuros kā preču pasūtītājs vai importētājs ir norādīts preču saņēmējs. Par šādiem dokumentiem uzskatāma muitas deklarācija un nodokļa samaksu apliecinošs dokuments ar muitas deklarācijas identifikācijas datiem.
Ņemot vērā minēto, PVN deklarācijā kā priekšnodokli samaksāto uz robežas PVN var atskaitīt tikai tajā taksācijas periodā, kad ir importētas (saņemtas) preces, ko apliecina muitas zīmogs. Pievienotās vērtības deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2009.gada22.decembra noteikumi Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju".
Atbildei ir informatīvs raksturs.
Visi nodokļu normatīvie akti ir atrodami VID mājas lapā
www.vid.gov.lvsadaļā Nodokļi
Ar cieņu,
VID konsultanti
Закрыть
Краткое описание нарушения