Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN deklarācijā no avansa maksjuma К списку тем

PVN deklarācijā no avansa maksjuma
Labvakar!

Man viens tāds jautājums par avansa maksājumiem un PVN deklarāciju. Situācija: 1.saņemam avansu 08.2011. 1)PVN Ls 177.59 D2620 K5722 2)807.22 D2620 K5210 2.Izrakstām rēķinu 09.2011. 1) 1512.94 D2310 K6110 2)PVN avansa 177.59 D2310 K2390 3) Atlikušai PVN 155.26 D2310 K5722 3.Norakstuavansa maksajumu 1)807.22 D5210 K2310 2) avansa PVN 177.59 D2390 K2310 Jautājums: ja man 08.2011. avansa maksājums bez PVN nepārsniedz 1000.00 Ls es PVN deklar.neizdalupēc klienta. 09.2011. izrakstām rēķinu un daļa tiek dzēsta un atkal atlikusī daļa ir mazāka par 1000.00 Ls un atkal neizdalu pēc klienta. PVN deklarācijā norādīts precīzi tik sadalījies uz 2 mēnešiem. Vai tomēr bija nepieciešams norādīt deklarācijās savādāk? Lūdzu Jūsu padomu. Jau iepriekš paldies!!!!
Ronits
Ronits 24.01.2012 20:56
141 сообщение на сайте

Ответы (24)

PVN deklarāciju vēlams precizēt.
Jo aizvien biežāk VID veic pretpārbaudes.
Aivars007
Aivars007 02.07.2012 20:57
26984 сообщения на сайте
Paldies
Ingamo
Ingamo 05.07.2012 09:17
198 сообщений на сайте
Bez PVN deklarācijas šāds darījums ietekmē arī bilanci un PZA - skatoties KĀ iegrāmatots avanss.
Andaz
Andaz 05.07.2012 11:20
27892 сообщения на сайте
Iegrāmatots pareizi - janvārī, bet PVN deklarācijā ielikts decembrī, kad izrakstīja rēķinu
Ingamo
Ingamo 06.07.2012 17:41
198 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.