Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN atmaksa un labojumi
Vai ir iespējams veikt labojumus PVN deklarācijās, ja ir saņemta pārmaksātā PVN atmaksa bankas kontā?
Ответы (41)
ko tieši jūs gribat labot?
Domāju, ka var un vajag, ja nav kaut kādos tūkstošos.
bija pieredze, kad bija vajadzība labot deklarācijas nemainot summas, bet periodu,m bet tieši dēļ šīs saņemtās atmaksas tas EDS nebija iespējams. Šoreiz būs labojumi summās, gribēju zināt kāda ir pieredze?
Var labot. Ja uzskaitīts būs vairāk kā bija, sarēķinās nokavējuma naudas kā pienākas.
У меня получилось тоже так что мне в этом году выплатили переплату по пвн а я потом отправил исправления там мне должны доплатить еще около 20-30лс примерно. Позвонил в вид обяснил ситуацию сказали пересчитают. Сказали если долгов нет то всё ок. Я думаю у многих бывают такие ситуации.
Нам тоже вернули переплату по ПВН в январе 2012 г. за октябрь 2011г. хотя мы и не просили , но при отправке ЕДС декларацию не принимали пока не указали расчетный счет, хотя сумму поставили 0.00 Если делаю проводку Д2620 К5721- она попадает в декларацию ПВН за январь 2012г.Где нужно ее указать гр.62 декларации и в PVN 1.1? Спасибо.
NEKUR. Tas taču nav saistīts ar Jūsu darījumiem, kas uzrādāmi PVN deklarācija.
Ilma, liels paldies! bet как в голове удержать и не указывать в декларации, если проводка Д2620Л5721 автоматом попадает в декларацию. Может быть нужно какой то другой счет завести?
И такая же ситуация по уплаченым и полученным авансам? NEKUR?.Если я в декларации за декабрь указала уплаченный аванс, а январе получила накладную .Аналогично получила аванс в декабре указала , в январе выписала накладную то тоже не должна указывать в декларации за январь?
Carbobalt, ir tāda mājaslapa
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=177&hl=1&oid=9345&otype=17
Tur jāsameklē: Metodiskie materiāli par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtību avansa maksājumiem.
Liels paldies,нашла, будем учиться!
Rasule2, прочла-изучила-распечатала!Так и у меня все проводки такие же ,как рекомендует наш ВИД. Вопрос свой так и невыяснила ,нужно ли в январе в декларации и приложениях указывать эти сделки. В бух.регистрах они автоматом проходят по ДЕБЕТУ и КРЕДИТУ.Вопрос был как учитывать, чтобы они туда для отчета по PVN не попадали?
об исправлениях - влипла на 2 сантика штрафных - был возврат, потом подала коррекцию не в свою пользу
Domāju, ka var un vajag, ja nav kaut kādos tūkstošos
а что, если на тысячу промахнулась, исправлять не надо? или я чего не так поняла?
Kel, пожалуйста раз уж Вы сейчас в теме, помогите Carbobalt ! Ну не могу уяснить себе что с авансами уплаченными-получеными? Проводки то все понятны, а с декларацией и приложениями,,,,,
вообще ваш вопрос не поняла
откуда они у вас попадают второй раз? то ли не поняли методичку, то ли не настроена декларация в программе
Спасибо, что отозвалисью Да нетб методичка понятна и проводки у меня такие же, но декларации у меня в программе нет, я составляю на основании бух,регистровб вот и не получается арифметика т,к.
выписала накладную указала Д2310К611 К5721 зачла К2310Д5210 Д5721 т,е, 5721 и по дебету и по кредиту соответственно и по авансам уплаченным,Не могу отследить и все тут- дура такая я!
Наверное я сама при составлении декларации должна отнять эти суммы и по кредиту и по дебету?
и писать себе с правку т,к, если я распечатываю обороты по 5721 они не соответствуют моей декларации?
Nesakritīs gan, bet tam būs zināms iemesls.
отнять, а зачем справка, из оборотки же видно
Закрыть
Краткое описание нарушения