отчет НДС 2 (отражение кредитных счетов)
Помогите пожалуйста разобраться. Хочу уточнить правильно ли я поняла методичку по заполнению отчета НДС2 - мы выписали 2 кредитных счета (в июле коррекция майского счета и в августе - июльского). Ведь коррекция производится в тот месяц, когда был выписан кредитный счет, верно? тогда1. для коррекции майского счета - этот (-) показать в НДС2 за 3 квартал, т.к. кредитный счет выписан июлем? и соот-но в июле скорректировать 43 и 45 графы НДС декларации. Или я просто сдаю измененный НДС2 за 2 квартал, где указана сумма с (-) или надо НДС3 сдавать?
2. Коррекция июльского счета будет в августе, уменьшаем 43 и 45 графы. и в НДС2 за 3 квартал эта сумма будет с (-)?