Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Avansa maksājums PVN dekl. К списку тем

Avansa maksājums PVN dekl.
Sveiki.
Tika samaksāts avansa maksājums. Pēc tam saņemts rēķins un atgrāmatots samaksātais avanss.
PVN dekl. atgrāmatoto avansu uzrādu 57.rindā. VID mājas lapā rakstīts, ka atgrāmatoto avansu var uzrādīt PVN1 I daļā. Bet tad sanāk, ka PVN dekl. 62.rindaneskritīs ar PVN1 I kopsummu, jo PVN1 I tiek atskaitīts samakātais avanss, bet dekl. viņš parādās 57.rindā nevis noņem nost no 62.rindas Vai tā ir pareizi, šīm rindām nav jāsakrīt?
Paldies.
Bello
Bello 13.03.2012 12:34
185 сообщений на сайте

Ответы (41)

А, поняла. Если меньше оплатили, то в месяц получения товара указывать оставшуюся сумму ( сумма инвойса минус сумма аванса). А если больше, то ничего, так как переплаченная сумма потом закроется со следующей поставкой. И уже следующую поставку указывать на переплаченную сумму меньше. Так?

Еще варианты
1) нам заплатили, сделка облагается 22% НДС, аванс в строки 41,52 и ПВН 1 3 часть, смысл как и с уплаченными авансами - получили меньше, то потом указывать разницу?
2) нам заплатили из ЕС, ставка НДС 0%, полученный аванс в 45 строку, потом разницу если есть?
3) нам заплатили из 3 страны - экспорт, ставка НДС 0%, полученный аванс в 48'1 строку или вообще не надо указывать?
4) мы заплатили авансом Латвийскому поставщику, то предналог можно ставить и в месяц получения услуги/товара?
Elecbird
Elecbird 14.03.2012 14:47
2639 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.