Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Продажа основных средств К списку тем
Продажа основных средств
Запуталась совсем,помогите, пожалуйста, разобраться. В 2009 году сервера был введены в эксплуатацию. Начислялся и налоговый и финансовый износ. В 2011 году продали по первоначальной стоимости (1200*2=2400 ) . Как в таком случае списать остаточную стоимость по финансовому износу
и на какую сумму в декларации надо увеличить доход ?
Спасибо.
Ответы (71)
Продали не по первоначальной стоимости, а по продажной цене. А теперь рисуйте проводки, сами. А мы потом их проверим.
Начальная стимость минус то что износилось в финансах до момента продажи и есть остаточная.Вот и считайте.
Проверьте, пожалуйста.
Д 2310 К 65..
PVN нет т.к. продали в Эстонию
D 7420 К 2190. - начислен износ, включая месяц продажи
D 2190 K 1230 - накопленный износ
D7420 K 1230 - остаточная стоимость - ???
Налоговый не начисляла в 2011 году. А на какую сумму увеличивать доход в декларации?
Почему налоговый не начисляли? Чем вам 2011 не угодил?
Albina , а продали мы в декабре и тоже налоговый надо начислять ? Но меня больше интересует: надо ли на 7 относить остаточную сумму и на какую сумму увеличить доход в декларации ?
Ну а кто вам сказал, что не надо начислять налоговый??? Остаточную относить на 7 или на 8. В общем туда, как предусмотрено вашим планом счетов.
Сумму в декларации а увеличивают на отрицательную стоимость в налоговом износе. Для начала его посчитатйте.
Остаточная финансовая стоимость 666,58 , налоговый износ в 2011- 151,20 и налоговая остаточная -64,80
Albina спасибо за консультацию.
Было интересно
В декларации ПВН увеличивают на сумму, если остаточная налоговая сумма за минусом остаточной финансовой, со знаком минус
Это у Вас тире или минус износ и остаточная в 2011?
если после вычитания остаточной финансовой выходит минус, то износ уже не рассчитывается, эта суммв поднимается в декларации и все колонки по категории приравниваются к нулю
В налоговой мне сказали, что если при продаже неполный финансовый износ, тогда надо увеличивать в декларации ( налоговый износ за минусом финансовый ), если со знаком минус
и налоговый и финансовый надо рассчитывать за весь год ( продажа в декабре )
Вы продаёте оборудование, которому в налоговом применяли коэффициент что ли?
35% *2 = 70%
Это неправильно ?
какая сумма получилась после вычитания финансовой остаточной?
Вернее, какая сумма получается в 7 колонке 11 приложения?
Makssoft в налоговой сказали тоже самое, что написала Albina.Но почему то непонятно, зачем считать налоговый износ. Может кто подскажет, на основании какого документа ?
Закрыть
Краткое описание нарушения