PVN reversais buvnieciba
Labdien cien. kolēģi!Priekšnodokli par darījumiem, kur nodokli maksā pasūtītajs, un kurš nepārsniedz taksācijas mēnesī 1000 LVL - es uzrādu PVN deklarācijas 62 ailē ar citām summām, vai es pareizi saprotu?
Ja izveidojas pārmaksa piem. 900 LVL tad šo summu VID rezervē kā samazinājumu līdz taksācijas gada beigām summejot ar visām pārmaksām un atgriež tikai pēc taksācijas gada beigām? Līdz šim taču pārmaksu mīnusoja nost, vairs tas nenotiek?
Ja godīgi grūti saprast visu šo jauno kārtību, varbūt kāds var pakomentēt...
paldies jau iepriekš