Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

Pamatlīdzekļi 13.pants К списку тем

Pamatlīdzekļi 13.pants
Man pēksņi uznācis prāta aptumsums un vairs nezinu kā rīkoties. Situācija - Uzņēmums pārdevis auto. Apjuku rēķinot PL nolietojumu 13.pantam Noņemot atlikušo PL vērtību finansēs, paliek atlikums un summa lielāka par 50 Ls. Vai lai paliek atlikums, pat ja ņem vērā, ka auto grupā bija vienīgais pamatlīdzeklis. Manā praksē tāda gadījuma nav bijis, tāpēc esmu apmulsusi.
Zicits
Zicits 12.04.2012 17:14
127 сообщений на сайте

Ответы (24)

Viss atkarīgs no tā kāds auto - vieglais, smagais, reprez.
Andaz
Andaz 12.04.2012 17:22
27892 сообщения на сайте
Vieglais. Iegādāts 2008.gadā lietots.
Zicits
Zicits 12.04.2012 17:47
127 сообщений на сайте
Закрываете карточку, она же категория, и эту сумму показываете в ПНП декларации в 63 строке, по-моему
Tt7
Tt7 12.04.2012 18:10
37863 сообщения на сайте
Закрываете карточку, она же категория, и эту сумму показываете в ПНП декларации в 63 строке, по-моему
Tt7 12.04.2012 18:10
Tieši tā
Andaz
Andaz 13.04.2012 10:18
27892 сообщения на сайте
Tātad kas man parādās PL nolietojuma kopsavilkumā. Ja PL pārdots novembrī. Nolietojums uzrādās?
Zicits
Zicits 14.04.2012 12:25
127 сообщений на сайте
Покажется, конечно, у вас же осталась ещё не самортизированная стоимость.
Tt7
Tt7 14.04.2012 12:50
37863 сообщения на сайте
Nolietojums uzrādās, skat likumu par UIN 13. pantu :
ja attiecīgās kategorijas pamatlīdzekļu atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 50 latus vai attiecīgajā kategorijā vairs nav neviena pamatlīdzekļa, kategorijas atlikušo vērtību noraksta taksācijas gada saimnieciskās darbības izdevumos;
Ja Jums ir atsevišķa kartiņa PL, tātad tur vairs nebūs pamatlīdzeklis un visu nolietojumu norakstīsiet.
Inz
Inz 14.04.2012 19:07
661 сообщение на сайте
Добрый день - после начисления износа остаточная стоимость категории - 21,00, эту сумму я ставлю в 63 стр. декларации, а в 15 пиеликумсе прибавить к износу или как?
Спасибо,
Pilona
Pilona 24.04.2012 13:04
1279 сообщений на сайте
по-моему, в вашем случае, Pilona, как обычно, в 37. стр. декларации.
Loral
Loral 24.04.2012 20:14
1163 сообщения на сайте
Остаточная не износ, потому её отражают в 63 строке
Tt7
Tt7 24.04.2012 22:06
37863 сообщения на сайте
Добрый день, прошу помощи, голова уже уехала, да и вообще не сталкивалась с таким ни разу:
всё тажа продажа ОС
1.) 4 кат+3 кат налоговый ост-ок 9150 минус финанс.ост-ок 1840 итог с минусом "-"8990 - эту сумму ставлю в UIN dekl. в 35 сроку т.е. увиличив. облаг.доход
2.) 4 кат. авто налоговый ост-ок 1770 минус финанс.ост-ок 1110 итог с плюсом 660 - эту сумму в в UIN dekl. в 63 сроку т.е. уменьшаю облаг.доход
Правильно?
А вот что ставить в 4 сроку где обычно фин.износ- ставить начисленный износ до продажи?
И что ставить в строку 37 где обычно налоговый износ? тут вообще реально ступор.
Проданы все ОС.
Только пожалуйста не ругайтесь на вопрос, ну не было такого у меня ни разу, готова заплатить за помощь, тогда пишите на е-майл inna.in@inbox.lv
Спасибо заранее!
Rl-lenusik
Rl-lenusik 26.04.2012 12:03
129 сообщений на сайте
1.) 4 кат+3 кат налоговый ост-ок 9150 минус финанс.ост-ок 1840 итог с минусом "-"8990 - эту сумму ставлю в UIN dekl. в 35 сроку т.е. увиличив. облаг.доход
Rl-lenusik 26.04.2012 12:03
Это я не поняла, почему две категории вместе?
Tt7
Tt7 26.04.2012 12:18
37863 сообщения на сайте
1.) 4 кат+3 кат налоговый ост-ок 9150 минус финанс.ост-ок 1840 итог с минусом "-"8990 - эту сумму ставлю в UIN dekl. в 35 сроку т.е. увиличив. облаг.доход
Rl-lenusik 26.04.2012 12:03
Это я не поняла, почему две категории вместе?
Tt7 26.04.2012 12:18
Ну так то они у меня отдельно, просто и там и там минус, я объединила для вопроса.
Rl-lenusik
Rl-lenusik 26.04.2012 12:19
129 сообщений на сайте
Не надо объединять, получилась каша.

Если налоговый остаток 9150, а списывается остаточная финансовая 1840, как может быть налоговый остаток минус 8990?
Tt7
Tt7 26.04.2012 12:30
37863 сообщения на сайте
Не надо объединять, получилась каша.

Если налоговый остаток 9150, а списывается остаточная финансовая 1840, как может быть налоговый остаток минус 8990?
Tt7 26.04.2012 12:30
ОЙ два раза главное перепроверила там 18140.
Rl-lenusik
Rl-lenusik 26.04.2012 12:32
129 сообщений на сайте
В 37-й ничего не будет, потому что на конец периода нет ни одного ОС в налогах, на которые начислялся бы износ, минусы пойдут в 35-ю, плюсы - в 63-ю
Tt7
Tt7 26.04.2012 13:40
37863 сообщения на сайте
В 37-й ничего не будет, потому что на конец периода нет ни одного ОС в налогах, на которые начислялся бы износ, минусы пойдут в 35-ю, плюсы - в 63-ю
Tt7 26.04.2012 13:40
То есть по моим пунктам 1. и 2. всё правильно?
А 4 и 37 строки будут пусты? так?
Rl-lenusik
Rl-lenusik 26.04.2012 13:45
129 сообщений на сайте
А вы что, 2 января 2011 эти ОС в финансовом учёте списали?
Tt7
Tt7 26.04.2012 14:35
37863 сообщения на сайте
А вы что, 2 января 2011 эти ОС в финансовом учёте списали?
Tt7 26.04.2012 14:35
В феврале и в марте
А вот что ставить в 4 сроку где обычно фин.износ- ставить начисленный износ до продажи?
Rl-lenusik
Rl-lenusik 26.04.2012 15:15
129 сообщений на сайте
Ну если списали в феврале и в марте, а они были на начало года, то почему за эти месяцы не начислен финансовый износ?
Tt7
Tt7 26.04.2012 15:27
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.