Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС декларация - сделки с буквой "V" К списку тем
НДС декларация - сделки с буквой "V"
Ув.коллеги!
Если таксационный период для НДС декларации квартал, суммировать сделки нужно помесячно или поквартально? В законе не нашла конкретное указание на период.
Спасибо!
Ответы (126)
Или 1000Лат это считается не СВЫШЕ????
я то думала сгд хочет, что бы не скрывали сделки, например как раньше, 2 сделки с облагаемым лицом по 700 каждая не попадала по букву А, а под Т, и букву V сделали для того, чтобы видеть даже такие сделки. А тут (в примере автора) хитро получается - две сделки показываем, последнюю скрываем.
Ну что там изобрела СГД очередной раз, это только ей понятно, а мы выполняем требования 1640 Правил, сказано - сделано, и даже если с одни м и тем же партнёром у нас будет 100 счетов, но их общая сумма не превысит 1000 латов - показываем под всё той же Т
Я и не думала,что эти изменения могут вызвать такую бурную дискуссию.
А я вот почитала дискуссию и пришла к выводу, что видимо напортачила в отчете PVN 1.III
Наташ, у нас нынче любые изменения вызывают бурную дискуссию
Да и интерпритаторов хватает, что бы в ступор войти, одна Иева Лиепиня чего стоит, я после её разъяснений по поводу этой V сама в тот ступор впала, спасибо бывшим коллегам, вытащили
А я вот почитала дискуссию и пришла к выводу, что видимо напортачила в отчете PVN 1.III
Дык, я думаю многи портачат и портачить будут. Это намально при нашем законодательстве. Нехай терь ВИД наши портачи сам разгребает!
Я,пожалуй,первый раз все поняла правильно....надеюсь
Я,пожалуй,первый раз все поняла правильно....надеюсь
Поздравляю
А я вот зря надеялась! :'(
У меня одной создается впечатление, что все эти игры с декларациями преследуют совершенно иную цель?
По мне - цель одна. Запутать народ окончательно и собрать денег в виде штрафов.
Согласна с Альбиной полностью.
то тогда нужно было бы расшифровывать каждую с буквой V
с буквой V - итог по партнёру, а не расшифровывать каждую сделку
Nesmu apskatījusies. Tur dokumenta nr. nav jānorāda? Visus vienā maisā vienam partnesrim?
Visus vienā maisā
3. Darījumi ar vienu darījuma partneri
PVN 1 pārskata I daļā ir noteikts jauns darījuma veida kods „V”, PVN 1 pārskata III daļā ir notikts jauns dokumenta veida kods „V”.
Minētajos pārskatos ar kodu „V” kopējā summā ir jānorāda taksācijas periodā ar vienu darījuma partneri veiktie darījumi saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem, ja darījumu kopējā vērtība ar šo darījuma partneri pārsniedz 1 000 latu, bet katrā no attaisnojuma dokumentiem minētā darījumu summa ir mazāka par 1 000 latiem. Pārskatos darījumi ar kodu „V” kopējā summā jānorāda par katru darījuma partneri atsevišķi.
Tādējādi ar kodu „V” norādītās darījumu vērtības vairs netiks iekļautas kopējā darījumu vērtībā ar kodu „T”.
Līdz ar to kopējā summā ar kodu „T” norādīs ar vienu darījumu partneri saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem veikto darījumu kopējo vērtību, ja tā nepārsniedz 1 000 latu, un katrā no katrā no attaisnojuma dokumentiem minētā darījumu summa ir mazāka par 1 000 latiem.
Vienlaicīgi jāatzīmē, ka darījumi saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem, kuros norādītā darījumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 1 000 latu vai vairāk, pārskatos ir norādāmi atsevišķi, t.i., līdzšinējā kārtībā (tie nav iekļaujami darījumu kopējā vērtībā ar kodu „V” vai „T”).
PVN 1 pārskata I daļa un PVN 1 pārskata III daļa saskaņā ar šajā sadaļā minētajiem grozījumiem attiecībā uz norādāmo informāciju ar jauno kodu „V” ir aizpildāma un iesniedzama, sākot ar 2012.gadaaprīli (t.i., marta taksācijas perioda (1.ceturkšņa) deklarāciju).
Nesmu apskatījusies. Tur dokumenta nr. nav jānorāda? Visus vienā maisā vienam partnesrim?
Номер документа не может указываться, раз всё вместе.
в инструкции по формированию файла ЭДС :
"Attaisnojuma dokumenta numurs. Neaizpilda, ja darijuma
veids ir ”T” vai „V”."
просьба подсказать по теме :правильно ли будет : если один и тот же поставщик - А и поставил товар с "V"и отправляем ему же обратно в этом же месяце тоже с кодом"V" - нужно в отчет PVN 1 ставить разницу =cумма +"V"-"V"?
просьба подсказать по теме :правильно ли будет : если один и тот же поставщик - А и поставил товар с "V"и отправляем ему же обратно в этом же месяце тоже с кодом"V" - нужно в отчет PVN 1 ставить разницу =cумма +"V"-"V"?
neko nesapratu...
Jūs saņēmāt preci 5 pavadzīmes, kopā virs 1000 latu un to pašu atpakaļ atgriezāt???
Получили 10 PPR :есть свыше 1000 PPR - 3 gab- A- kods, un 7 gab - kopā virs 1000- kods "V"(сумма) и возврат тоже самое (товар, полученный ранее) от этого же поставщика тоже 7 PPR - 2 gab - virs 1000; 5 gab- kods "V" Вот такая ситуация - заполнила отчет как summu + V-V = V
Закрыть
Краткое описание нарушения