Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС декларация - сделки с буквой "V" К списку тем
НДС декларация - сделки с буквой "V"
Ув.коллеги!
Если таксационный период для НДС декларации квартал, суммировать сделки нужно помесячно или поквартально? В законе не нашла конкретное указание на период.
Спасибо!
Ответы (126)
Покажите обе суммы, у них ведь разные документы
Так они же в одном периоде. Или это неважно?
Для расшифровки (в приложении) важно показать каждый документ со своей датой, значит обе суммы надо
То есть 4000 Ls в PVN1 III, а 2000 Ls в PVN1 I ? Тогда суммы не совпадут с декларацией, или там тоже доход показывать весь в 41 графе как 4000, а 2000 в 67 коррекцию?
Или оба документа в PVN1 III 4000 с плюсом, а 2000 с минусом?
Или оба документа в PVN1 III 4000 с плюсом, а 2000 с минусом?
я бы сделала по этому варианту
Ну вот, с минусом нельзя сохранить приложение. Как теперь быть?
Тут в одном периоде возврат получается, тогда в декларации суммы не совпадут. Так можно?
Тогда показываете ваш счет на меньшую сумму.
Да я бы показал, проблема в том, что у фирмы-покупателя эта сумма проходит целиком В PVN1 II. Как они там сделали, ума не приложу. У меня всё это было в общей сумме darijumi zem 1000 Ls. Чтобы не усложнять.
Почему меньше 1000, если у вас сумма больше, даже с учетом возврата?
Да я согласен, что не меньше 1000. Но как это отразить в приложении? Идеальный вариант: обе накладные в PVN1 III, одна 4000, другая -2000, но с минусом не сохраняется. Сделать как вы предлагаете, уменьшить саму сумму счета, но это не сойдётся с партнёром. Сделать как-будто в разных периодах - доходы в отчётном периоде будут неверные. Поэтому и было просто в zem 1000. А сейчас всё запутано стало.
Продаем товары литовской фирме у которой нет VAT номера. Т.е. продажа идет с латвийским ПВН. Сумма по накладным за месяц превышает 1000. Программа не складывает мне эти сделки с буквой V в III приложении.
Правильно?
Ivanl
Чёт я въехать не могу.
почему не сойдется с партнером?
ставьте в ПВН 1.3 2000 и всё.
а что там у вашего партнера происходит - вам какое дело? эт его головная боль.
Luda83
вроде должна складывать, почему нет?
Да, так и сделаю. Спасибо, Iriss. Т.е. ставить код 1, данные накладной, только сумму меньше. Так?
20. PVN 1 pārskata III daļā apliekamā persona kopējā summā norāda:
20.1. attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir veikti darījumi iekšzemē – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi – ar vienu darījuma partneri – Latvijas Republikas apliekamo personu – par kopējo vērtību bez nodokļa virs 1 000 latiem un kuros (katrā no attaisnojuma dokumentiem) norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir mazāka par 1 000 latiem. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 1., 2., 4., 5. un 6.aili norādot dokumenta veida kodu "V", par katru darījuma partneri;
"ar vienu darījuma partneri – Latvijas Republikas apliekamo personu "
поэтому,наверно, программа и не складывает. Я с ними согласилась (1с)
Luda83
вроде должна складывать, почему нет?
Это я выше для Iriss ответила
Закрыть
Краткое описание нарушения