Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Пожертвование! К списку тем

Пожертвование!
Пожертвовали товар на сумму 817,20+179,78=996,98лат.Как правильно отразить эту операцию?
Спасибо.
Kostosa
Kostosa 19.04.2012 16:11
129 сообщений на сайте

Ответы (17)

В документе пометка без оплаты=пожертвование,актом списать товар
Nak
Nak 19.04.2012 17:46
9201 сообщение на сайте
А пожертвования без ПВН, ну это так, для справки, между прочим. И товар списанный на расходы, неотносящиеся к хоздеятельности списать, а предналог, отчисленный за этот товар ранее, вернуть в бюджет.
Tt7
Tt7 19.04.2012 21:29
37863 сообщения на сайте
Значит ставлю в:
-ПВН декларации (41 стр.817,20 и 52 стр.179,78)
-UIN deklar.поднять в 3 стр.
Так сказали в Виде,правильно?
Kostosa
Kostosa 20.04.2012 09:40
129 сообщений на сайте
Ну это может быть только в том случае, если этот товар вы же и производите, тогда это будет отражаться в декларации, как самопотребление. Но если вы его купили для продажи, отчислили предналог, а потом решили его подарить, то ПВН в этом случае вообще мимо, потому как пожерствования не являются объектом ПВН, соответственно и та часть предналога, которая была отчислена эа этот товар, должна быть возвращена в бюджет.
Tt7
Tt7 20.04.2012 10:02
37863 сообщения на сайте
В нашем случае самопотребление,только ПВН в 57 стр.А вот в UIN dekl.куда?
Kostosa
Kostosa 20.04.2012 10:23
129 сообщений на сайте
в несвязанные с коэфициентом,возможно
Nak
Nak 20.04.2012 10:30
9201 сообщение на сайте
Почему ПВН в 57 строке? Вы что, товар возвращаете кому-то что ли? И вся сумма во 2 строку ПНП декларации , с коэффициентом 1,5
Tt7
Tt7 20.04.2012 10:36
37863 сообщения на сайте
Запутали в Виде.............никак не могу выстроить правильную схему............
-Купили товар на продажу,заплатили ПВН
-потом пожертвовали церкви товар,так как же будет правильно?
Kostosa
Kostosa 20.04.2012 10:47
129 сообщений на сайте
Корректируете отчисленный предналог на стоимость этого товара, который пожерствовали церкви, а стоимость самого товара, вместе с той частью не отчисляемого ПВН, относите на расходы, не связанные с хоздеятельностью предприятия.Если у той церкви есть статус благотворительной организации, то у вас есть возможность на эту сумму пожертвования получить налоговую льготу, но это уже другой куплет этой песни.
Tt7
Tt7 20.04.2012 10:53
37863 сообщения на сайте
Значит все-таки 57 стр.
Kostosa
Kostosa 20.04.2012 10:57
129 сообщений на сайте
А можно конкретно на цифрах указать?
Kostosa
Kostosa 20.04.2012 10:58
129 сообщений на сайте
Ну мозг то включите наконец! Подарок отпускается в закупочных ценах, коррекция предналога по этому товару - пропорционально, отчисляли с 1000, но 500 дарите, значит предналог корректируете в том периоде, в котором он был отчислен, вместо 220, отчисляете 110, неотчисляемые 110 плюсуете с 500 и 610 латов относите на несвязанные с хоздеятельностью.
Tt7
Tt7 20.04.2012 11:04
37863 сообщения на сайте
Кстати у церкви есть статус благотворительной организации
Kostosa
Kostosa 20.04.2012 11:07
129 сообщений на сайте
Ну замечательно, оформите доки и применяйте льготу, но это уже вторая часть марлезонского балета, тут уж танцуйте сами.
Tt7
Tt7 20.04.2012 11:10
37863 сообщения на сайте
Kostosa
Kostosa 20.04.2012 11:12
129 сообщений на сайте
Тань,танцуй тоже
Nak
Nak 20.04.2012 11:13
9201 сообщение на сайте
Не-а, балет не мой вид искусства
Tt7
Tt7 20.04.2012 11:19
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.