Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

V kods PVN К списку тем

V kods PVN
Labdien!

Gribēju pajautāt - ja uzņēmumam atskaites periodā ar vienu un to pašu partneri ir bijuši tikai 2 darījumi - viens 1400 + PVN , otrs 300,- + PVN.
Tagad nevaru saprast, kā īsti ir pareizāk - to par 1400,- atšifrēt, bet to par 300,- likt kopējā katlā T kā darījumi zem 1000 vai tomēr abus 2 uzskatīt kā V darījumus un skaitīt kopā 1700,-

Paldies!
Ievina
Ievina 13.05.2012 16:44
134 сообщения на сайте

Ответы (14)

Zem darījuma koda V tiek atšifrēti darījumi ar darījuma partneriem, kuri kopā taksācijas periodā sastāda lielāku summu nekā 1000 Ls bez PVN, bet katrs darījums atsevišķi ir mazāks par 1000 Ls.
Japaina
Japaina 13.05.2012 17:40
10269 сообщений на сайте
"to par 1400,- atšifrēt, bet to par 300,- likt kopējā katlā T kā darījumi zem 1000." - domāju, ka tā.
Cleo
Cleo 13.05.2012 18:00
19234 сообщения на сайте
1400 - kods A
300 - kods T, kopā ar pārējiem darījumiem neatšifrējas
Andaz
Andaz 14.05.2012 10:03
27892 сообщения на сайте
Labdien! bēt ja uzņēmumam atskaites periodā ar vienu un to pašu partneri ir bijuši 3 darījumi - viens PPR-700Ls + PVN , otrs PPR-500,Ls- + PVN un trešais - atgrieztā nerealiz. prece - PPR-400,00 Ls + PVN - tad jāraksta kopēju summu (800Ls) PVN 1 pārskatā ar kodu "T" kopējā katlā ,vai jārada atsevišķi: partners ar kodu " V" -800,00Ls
Ka būs pareizi ?Paldies !
Oldi
Oldi 14.05.2012 12:00
105 сообщений на сайте
To gan neviens nezina
Katrs VIDs stāsta "pa savam".
Vieni - 800 Ls kopējā "katlā " ar T, citi - 1200 -V, bet -400 ar T.
Andaz
Andaz 14.05.2012 12:45
27892 сообщения на сайте
1898 VID tālrunis " stāsta" šodien:ar "T"-800 Ls kopējā "katlā". Vai būs pareizi ?
Oldi
Oldi 14.05.2012 14:40
105 сообщений на сайте
Nu nezinām ir vai nav pareizi. MK noteikumos nav aprakstīts.

Es saprotu tā, ja jau jāuzrāda kopējie darījumi mēneša laikā virs 1000 ar kodu V, tad atgriezto preci arī jāsaprot kā darījums, kas tiek iekļauts kopējā darījumu summā, tikai tas samazina darījumu vērtību, tātad - kopējais 'katls" ar T.
Andaz
Andaz 14.05.2012 14:43
27892 сообщения на сайте
Paldies,Andaz! Ir vēl tadi darījumi( cits partneris) : preču piegāde kopā( PPR-3gab) 1300,00 Ls+PVN, un atgrieztā nerealiz. prece -80,00 Ls +PVN. Tad jāuzrada šo partneri ar kodu "V" -1220,00 Ls?
Oldi
Oldi 14.05.2012 15:18
105 сообщений на сайте
ja jau tāda dziesma, tad var es arī jautājumu par deklarēšanu uzdošu?

Aprīlī piegādātājs izrakstījis faktūra-rēķinu par pakalpojumiem kas būs sniegti jūlijā par summu 30% no kopējās summas, tad par aprīli deklarējam PVN priekšnodoklī par faktūra-rēķinā minēto PVN, bet Jūlijā, kad saņemsim rēķinu, priekšnodoklī iekļaušu tikai starpību?

negribas strīdēties ar uzņēmuma grāmatvedī, bet pašai gribas zināt

ka arī kurā kontā labāk uzrādīt samaksātos avansus par pakalpojumiem - var tādu, piem. 2391 - avansa maksājumi par pakalpojumiem.

Iepriekš paldies!
Vs88
Vs88 14.05.2012 15:40
65 сообщений на сайте
Kontu plānu apstiprina uzņēmuma vadība. Lieciet kaut puķītes kontu numuru vietā, ka tik paši saprot
Kāpēc jāstrīdas ar grāmatvedi par PVN? PVN no avansa būs tai mēnesī, kad nauda samaksāta - tas var nebūt aprīlis.
Jūlijā - starpība.
Andaz
Andaz 14.05.2012 15:43
27892 сообщения на сайте
Kontu plānu apstiprina uzņēmuma vadība. Lieciet kaut puķītes kontu numuru vietā, ka tik paši saprot
Kāpēc jāstrīdas ar grāmatvedi par PVN? PVN no avansa būs tai mēnesī, kad nauda samaksāta - tas var nebūt aprīlis.
Jūlijā - starpība.
Andaz 14.05.2012 15:43
samaksāta ir aprīlī, tiklīdz mēs nolēmam kaut ko maksāt avansā, uzskaitām priekšnodoklī, pakalpojumi nesanāca, prece neatnāca, deklarējam otrādi (maksājams budžetā). tātad es pareizi domāju un izlasīju tos metodiskos noteikumus.
Par kontu plānu ir skaidrs. Paldies! :flower:
Vs88
Vs88 14.05.2012 15:49
65 сообщений на сайте
Neko deklarēt otrādi nevar. Vajag kredītrēķinu.
Andaz
Andaz 14.05.2012 15:51
27892 сообщения на сайте
Neko deklarēt otrādi nevar. Vajag kredītrēķinu.
Andaz 14.05.2012 15:51
paldies.
Vs88
Vs88 14.05.2012 15:56
65 сообщений на сайте
Если у вас 2 сделки, ну напишите обе в ЭДСе. ведь не сложно же. И вопросов нет.
Luiza
Luiza 15.05.2012 09:30
7704 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.