Налоговый износ
Люди, немного торможуЕсли для ОС в 2010 году был расчитан нал. износ, а в конце 2011 ОС было продано.
Получился минус в 7 строке и сответсвенно налоговый износ с минусом. (то есть 7 строку нужно увеличить в декларации ПНП), а износа налогового не будет, даже если ОС использовалось целый год?
Нет ли какоих пропорций, как в случае когда ведется или не ведётся хозяйственная деятельность?
Спасибо