Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
код Т
Сейчас принесли затерянный счет от поставщика от 25 мая - 570 + 125,40 ( НДС). Проведу его в декларации за июнь.
Также от этого поставщика есть счет от 25 июня - 678 + 149,16 ( НДС). Тоже будет в декларации за июнь.
Получается, что этого поставщика надо провдить в приложении с кодом Т? Ничего, что один счет за май?
Просто смущет, что поставщик счет за май провел в майской декларации. Получается, что и у них в приложении 3 мы не попадем с кодом Т в июне, а он у меня в 1 приложении попадет.
Ответы (8)
Ja abus jūnijā, tad būs kods V ( kopā virs 1000 Ls) jāatšifrē katrs atsevišķi un tur arī būs redzams, ka viens ir maija rēķins.
Kodam V nevar atšifrēt pa rēķiniem, norādās tikai partneris un kopējā visu zem 1000 darījumu summa.
Ilma, код V нельзя отшыфровать по отдельности каждый счет. Там можно указать только клиента. Я могу указать названиен фирмы и общюю сумму сдлок свышен 100,00 лат. Но у поставщика ведь не будет под кодом V сделок с нами, так как у него майский счет в декларации за май. В ВИД е возникнет разница. Как же мне лучше поступить?
Jums ir tiesības šo rēķinu rādīt jūnijā. Ja VIDam radīsies kādi jautājumi, paprasīs paskaidrot.
Ups, nu labi tad visu vienā summa, bet kods domāju tomēr ir zem V.
Спасибо. Тогда указываю все под кодом V- сделки свыше 1000,00 лат с одним парнером.
Ilmai laikam pašai savs Likums par PVN.
Nav, nav - tas pats vecais, mūsu likumdevēju izdotais, tikai ne katru reizi visu var atcerēties no galvas
Закрыть
Краткое описание нарушения