Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN1 предналог
Добрый день! Пожалуйста, подскажите нужно ли указать в PVN 1 фирму под "V - darījumi ar vienu darījuma partneri zem Ls 1000 par kopējo summu virs Ls 1000". Декларацию сдаём раз в квартал.
За 2-й квартал этой фирме сделали 3 платежа, причём 2 из них более 1000 лат каждая, а 3-й платёж менее 1000. Платежи по суммам более 1000 лат указываю в расшифровке под "А" каждую ,а вот надо ли указывать третий платеж? Или только в том случае, если бы было несколько платежей меньше 1000 каждый и только тогда под "V" указать их общую сумму?
Ответы (10)
Любопытная ситуация в очередной декларации.
Получили от партнера товар на сумму 500,00 лс без ПВН и вернули ему же раннее полученный товар на 1500,00 лс без ПВН по трем накладным суммарно. В ПВН1-1 я расшифровала бы под "V" со знаком "-" только 1500.00 возврат. А приход под "Т" на 500,00 в прочие в общей сумме. Программа свернула и расшифровала под "V"с минусом 1000,00. У кого-нибудь была подобная ситуация?
период сделок-все в один месяц?
В июне получили новый товар и вернули товар , раннее - в предыдущие периоды полученный.
а куда попал у вас пвн по возврату в декларацию?
Вот если бы сумма полученного и сумма отписанного были бы равны - предположим, то читабелен будет именно наш вариант. Верно?
Два часа занят телефон у инспектора по вводу деклараций. Ещё полчаса попытаюсь дозвониться, а потом сдаю "по нашему" .
Спасибо, Nak!
В конце концов перезвонят,лишь бы результат шел
Закрыть
Краткое описание нарушения