Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
avanss un PVN
Labdien!
Kādai jābūt manai rīcībai, ja 2011.gadaaugustā ir veikts avansa maksājums par kurināmo. 2012.gadamaijā saņēmām atpakaļ avansu, pamatojumā rakstot 2011.gadarēķina numuru. 2012.gadajūlijā saņēmām 2012.gadamaijā izrakstīto kredītrēķinu. Kā man rīkoties sastādot PVN deklarāciju?
Ответы (6)
Не все ставят в предналог НДС в авансовых платежах, Если показали предналог в августе 2011, теперь по получении аванса надо поставить в 57 строке этот налог и в расшифровке указать кредитный счет.
Es nevaru pateikt, vai bija priekšnodoklī, jo līdz 2011.gada1.septembrim tā bija cita iestāde, bet ar 2011.gada1.septembri tika reorganizētas 6 iestādes un apvienotas vienā
Если у Вас висит сумма аванса общая с НДС и нет в главной книге отдельного счета для НДС в авансах с суммой НДС -значит предналог не отчислялся!
Значит и корректировать нечего !
Bet ko man darīt ar kredītrēķinu, kas izrakstīts 2012.gadamaijā, bet grāmatvedībā saņemts tikai jūlijā?
Вы же аванс получили в мае-значит и кредитный счет должны были попросить в мае.
Если у Вас не было предналога, то нет и коррекции, спокойно проводите в мае отдельными проводками или просто подшиваете к банку майскому.
Ведь Вы же как-то получение аванса на счет провели ? Какую проводку сделали ?
Если закрыли аванс в проводке Д26.. К52.. то можно не городить огород с проводками по кредитному счету, просто для проверяющих в выписке банковской положить.
А вот если предналог был удержан в 2011 и Вы не учли полученный аванс в мае 2012-придется НДС декларацию за май менять!
Закрыть
Краткое описание нарушения