Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Preču imports
Mūsu uzņēmums pasūtīja rezerves daļas iekārtai. Rēķinu par precēm un transporta pakalpojumiem piestādīja kreditors no Lielbritānijas, kas ir ES, bet preci viņš mums nosūtīja no savas rūpnīcas, kas atrodas Amērikā. Kad prece nonāca Latvijas muitā, šis kreditors vēl nebija izrakstījis mums rēķinu, tāpēc muitā lai saņemtu šīs rezerves daļas, bija jāsamaksā PVN par transporta pakalpojumiem, par kuriem summa dotajā brīdī vēl nebija zināma. Tāpēc firma, kas veica atmuitošanu, transporta izmaksas aprēķināja pēc sava cenrāža, un PVN summu no tām iekļāva muitas deklarācijā. Kad mēs saņēmām rēķinu no preču piegādātāja, viņu rēķinā iekļautā summa par transporta pakalpojumiem bija gandrīz uz pusi māzāka. Tagad man sanāk tā, ka muitas deklarācijā aprēķinātā darījuma PVN summa atšķirās no tās kas ir piegādātāja rēķinā. Tāpēc īsti nesaprotu, ko lai tagad daru ar šo izveidojošos starpību?
Varbūt varu lūgt jūsu domas, kā šo darījumu atspoguļot grāmatvedībā un PVN deklarācijā?
Paldies jau iepriekš par atbildi!
Ответы (7)
Идти на таможню и исправлять декларацию, других вариантов изменить стоимость растаможки нет
А зачем? ПВН , уплаченный на таможне ,поставите в предналог и получите обратно всю сумму .
Если бы было увеличение таможенной стоимости, то да, можно и не менять декларацию, начислив дополнительно реверс, а здеся уменьшение таможенной стоимости должно быть, и это уменьшение должна подтвердить таможня
Дело в целесообразности , а не в технологии. Ну, насчитали мне по таможенной декларации ПВНа на 100 лат больше, так ровно в той же сумме я его в предналог запихаю. Или вы мне предлагаете идти другим путем - исправлять таможенную декларацию? Ну, хорошо, исправлю, таможня тоже узнает, что налог я переплатила, и что тогда? Новую сумму ПВН ставлю в предналог, а на переплаченные 100 лат пишу письмо на таможню, чтобы вернули?
Ну на возврат таможне писать то нет оснований, потому как никто ей ничего не платил, по особому режиму рнверсом ПВН прошёл, так что, основанием для уменьшения таможенной стоимости может служить только уточнённая декларация. Если не было ввозной пошлины, то уточнения проходят просто письмом в Управление таможни - апстипринат новую таможенную стоимость и соответственно меньшую сумму ПВН, а если была ввозная пошлина, то простого шастя письмом не получится, менчяется каждая декларация. Автору просто повезло, что одна декларация, а не 180 да ещё за два года.
А про ввозную пошлину - можно поподробнее? Что значит - меняется каждая декларация? С какого перепуга?
Можно, конечно, и по-подробнее, но долго, а вот по этому телефону объясняют очень подробно и доходчиво 67111219 Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļa
Закрыть
Краткое описание нарушения