Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоговые конвенции, оффшоры, нерезиденты, свободные экономические зоны, таможня

Preču imports К списку тем

Preču imports
Mūsu uzņēmums pasūtīja rezerves daļas iekārtai. Rēķinu par precēm un transporta pakalpojumiem piestādīja kreditors no Lielbritānijas, kas ir ES, bet preci viņš mums nosūtīja no savas rūpnīcas, kas atrodas Amērikā. Kad prece nonāca Latvijas muitā, šis kreditors vēl nebija izrakstījis mums rēķinu, tāpēc muitā lai saņemtu šīs rezerves daļas, bija jāsamaksā PVN par transporta pakalpojumiem, par kuriem summa dotajā brīdī vēl nebija zināma. Tāpēc firma, kas veica atmuitošanu, transporta izmaksas aprēķināja pēc sava cenrāža, un PVN summu no tām iekļāva muitas deklarācijā. Kad mēs saņēmām rēķinu no preču piegādātāja, viņu rēķinā iekļautā summa par transporta pakalpojumiem bija gandrīz uz pusi māzāka. Tagad man sanāk tā, ka muitas deklarācijā aprēķinātā darījuma PVN summa atšķirās no tās kas ir piegādātāja rēķinā. Tāpēc īsti nesaprotu, ko lai tagad daru ar šo izveidojošos starpību?

Varbūt varu lūgt jūsu domas, kā šo darījumu atspoguļot grāmatvedībā un PVN deklarācijā?
Paldies jau iepriekš par atbildi!
Irinciks
Irinciks 13.08.2012 16:24
80 сообщений на сайте

Ответы (7)

Идти на таможню и исправлять декларацию, других вариантов изменить стоимость растаможки нет
Tt7
Tt7 13.08.2012 21:21
37863 сообщения на сайте
А зачем? ПВН , уплаченный на таможне ,поставите в предналог и получите обратно всю сумму .
Solik
Solik 16.08.2012 10:10
4622 сообщения на сайте
Если бы было увеличение таможенной стоимости, то да, можно и не менять декларацию, начислив дополнительно реверс, а здеся уменьшение таможенной стоимости должно быть, и это уменьшение должна подтвердить таможня
Tt7
Tt7 16.08.2012 11:03
37863 сообщения на сайте
Дело в целесообразности , а не в технологии. Ну, насчитали мне по таможенной декларации ПВНа на 100 лат больше, так ровно в той же сумме я его в предналог запихаю. Или вы мне предлагаете идти другим путем - исправлять таможенную декларацию? Ну, хорошо, исправлю, таможня тоже узнает, что налог я переплатила, и что тогда? Новую сумму ПВН ставлю в предналог, а на переплаченные 100 лат пишу письмо на таможню, чтобы вернули?
Solik
Solik 16.08.2012 18:46
4622 сообщения на сайте
Ну на возврат таможне писать то нет оснований, потому как никто ей ничего не платил, по особому режиму рнверсом ПВН прошёл, так что, основанием для уменьшения таможенной стоимости может служить только уточнённая декларация. Если не было ввозной пошлины, то уточнения проходят просто письмом в Управление таможни - апстипринат новую таможенную стоимость и соответственно меньшую сумму ПВН, а если была ввозная пошлина, то простого шастя письмом не получится, менчяется каждая декларация. Автору просто повезло, что одна декларация, а не 180 да ещё за два года.
Tt7
Tt7 16.08.2012 21:40
37863 сообщения на сайте
А про ввозную пошлину - можно поподробнее? Что значит - меняется каждая декларация? С какого перепуга?
Solik
Solik 17.08.2012 07:11
4622 сообщения на сайте
Можно, конечно, и по-подробнее, но долго, а вот по этому телефону объясняют очень подробно и доходчиво 67111219 Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļa
Tt7
Tt7 17.08.2012 09:29
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.