Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
saņemts rēķins par transporta pakalpojumiem ar 0% К списку тем
saņemts rēķins par transporta pakalpojumiem ar 0%
Labdien!
Saņēmām rēķinu par transporta pakalpojumiem (pakalpojums 3 valst- Latvja)ar 0% no Latvijas apliekamās personas.
VAI šis darījums ir jāatspogulo PVN deklarācijā un kādās ailēs?
Mēs esam ši pakalpojuma saņēmēju, piemēram Ls 100.00 PVN 0% kOPĀ100.00 Ls
Paldies!
Ответы (6)
Nav PVN deklarācijā jāatspoguļo
(2.4) Ja preču importēšanas brīdī šā likuma 2.pantaastotajā daļā minēto pakalpojumu faktiskā vērtība nav zināma vai pēc pakalpojumu sniedzēja nodokļa rēķina saņemšanas tā atšķiras no muitas deklarācijā uzrādītās pakalpojuma vērtības, apliekamā persona (importēto preču saņēmējs) papildus aprēķināto nodokli par saņemto pakalpojumu (starpību starp pakalpojuma sniedzēja nodokļa rēķinā un muitas deklarācijā uzrādīto pakalpojuma vērtību) aprēķina un iemaksā valsts budžetā, iesniedzot nodokļa deklarāciju par to taksācijas periodu, kurā saņemts šā likuma 2.pantaastotajā daļā minētais pakalpojums un nodokļa rēķins.
Если импорт растаможили без транспортных услуг, то дополнительно начислите реверс на эти услуги.
Tt7, kā Jūs tos dekl. pielikumā parādiet? Atsevišķā rindā ar " I" kodu? Darījuma partneri norādot transportētāju?
А можно кого-то другого указать?
Vienkārši gribēju noskaidrot, kā to deklarācijās rāda citi, jo VIDs vienmēr zvana un ir neapmierināti, ja šādā veidā to parādu , tomēr nekādus citus variantus nepiedāvā. Muitas brokeris vispār uzskata, ka jālabo muitas deklarācija šādos gadījumos.
Ну довольны или недовольны, это их дело, наше дело требования закона исполнять. Хотя моё личное мнение полностью совпадает с мнением брокера, особенно, если при ввозе ещё был начислен и муйтас нодоклис. Но при введении этой нормы в 12 статье, муйтниеки ничего не имели против, если сам плательщик доначислит и заплатит этот ПВН, так что, отражаем в декларации этот дополнительно начисленный налог за импорт, согласно указаний 1640 Правил
Закрыть
Краткое описание нарушения