Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Счёт в сентябре а ПВН 21% К списку тем
Счёт в сентябре а ПВН 21%
Подскажите, как отразить в ПВН отчёте такую ситуацию
Заключили договор на оказание услуг с 20,06,2012 - 30,09,2012
В договоре указано что счёт выписываеи после оказания услуг. Пи этом за 10 дней июня - ставка 22%, а остальной перид 21 %. Выписали 2 отдельных счёта. 30,09,2012
Вопрос в том: теперь нужно исправить декларацию за июнь , что бы отразить ПВН 21 %?
Ответы (8)
Если услуга полностью оказана только в сентябре (есть акт, например), то и счет можно выписать один.
Если хотели делить, то и выписывать счет с 22% надо было в июне.
Ничего мы не хотели,условия договора такие . Договор подписали в январе на предоставление практики, а тогда не было информации по изменению ставки ПВН.
Вопрос по отчётности. Я так понимаю - нужно исправления вносить за июнь?
Зачем исправлять?
Обучение закончили в сентябре-акт и счет сентябрем со ставкой 21%,
В сентябрьском счете пишите обе ставки, совсем не обязательно 2 разных счета. Обе суммы попадают в сентябрьскую декларацию. Также, как в счетах от ЛМТ, Бите, Теле 2 и пр.
Spasibo boljshoje za otveti
В сентябрьском счете пишите обе ставки, совсем не обязательно 2 разных счета. Обе суммы попадают в сентябрьскую декларацию. Также, как в счетах от ЛМТ, Бите, Теле 2 и пр.
А вот фигушки, если в сентябрьском счёте будет ставка 22%, то декларировать надо в июньской декларации, а не в сентябрьской. Так что, вариант Краст самый приемлемый.
Закрыть
Краткое описание нарушения