Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
IIN un kavējuma nauda
Добрый день!
Если люди увольняются во второй половине месяца и в VSAOI показываю всю сумму подоходного( предыдущий+ текущий) ,налог уплачен в момент выплаты, - ВИД автоматом насчитывет пени. Поэтому, дабы избежать «сюрпризов» ,уволенных после 15 указываю в след месяце в графе: Personas , kuras nav soc. apdroš. Что нужно сделать иначе?
17. pants. 5. Algas nodoklis iemaksājams budžetā REIZI mēnesī…Darba devējs, kas darbiniekam darba samaksu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, algas nodokli iemaksā budžetā tajā pašā dienā…
Ответы (20)
По-моему, правильно за уволенного работника, в декларации показывать весь подоходный в последнем месяце его работы. но если увольнение во второй половине месяца, то идет штраф за опоздание... поэтому подоходный указываю когда работник уже не числится на предприятии
Šis temats vairākkārt apspriests.
Par jūlijā (piemērs) izmaksāto darba algu "pēc definīcijas" IIN iekļaujams augusta pārskatā.
Citu sistēmu VID acīmredzot tomēr nesaprot.
Nekad šitā neesmu "murgojusi" atskaitēs - atbrīvojām (vienalga 1.vai31. datumā) - IIN nomaksājām kopā ar algām.
Ziņojumā - Alga+VSAOI atbrīvošanas mēnesī, IIN - nākamajā mēnesī (darbinieks pie soc.neapdrošinātajiem).
Varbūt visu laiku daru nepareizi...
Если я правильно поняла вопрос,то текущий ПНН нужно показывать в следующем VSAOI отчёте,именно в той графе,которую Вы указали.Т.е. уволился человек 30 октября,ПНН указываем в VSAOI отчёте за ноябрь в графе Personas,kuras nav soc.apdroš.
Varbūt visu laiku daru nepareizi...
Наверно и я всё время делаю неправильно
Varbūt visu laiku daru nepareizi...
Наверно и я всё время делаю неправильно
Tad jau es arī.
:'( :'( :'(
neprašas ...
Ну совсем расплакались. Правильно-правильно
Es tagad raudāšu vismaz trīs dienas.
Albīna, paldies par mierinājumu, nedaudz vieglāk palika.
Да я так и делаю, но зарплата начислена и выплачена. значит и налог надо перечислить , а главное указать в месяце выплаты и это вроде как правильно ( хоть и уплачиваю второй раз) . а нокавеюму не хотим. вот и показываем уже как бы " не там"....Извините, вижу, что оставлять все как есть...
Да я так и делаю, но зарплата начислена и выплачена. значит и налог надо перечислить , а главное указать в месяце выплаты и это вроде как правильно ( хоть и уплачиваю второй раз) . а нокавеюму не хотим. вот и показываем уже как бы " не там"....Извините, вижу, что оставлять все как есть...
Да неправильно это. Вам уже сколько народу сказали.
Varbūt visu laiku daru nepareizi...
Наверно и я всё время делаю неправильно
Tad jau es arī.
:'( :'( :'(
Es arī pie neprašām...
Mūsu rindas aizvien papildinās...
Tas jauki.
Уплачивайте в течении 3 дней, а вот в отчете ставьте в следующий месяц.
Как правильно Вы заметели, 17. pants. 5. Algas nodoklis iemaksājams budžetā REIZI mēnesī…
И в отчете ничего дополнительно не предусмотрено.
У меня, вообще одна фирма зарплату перечисляет 1 числа. Когда 1 -выходной или праздичный -30 или 31 числа. И что мне теперь, платить пени ни за что? Указать обе даты в одном месяце невозможно! Так же как и оставить пустым окно Дата выплаты, если никакой выплаты не было.
Mūsu rindas aizvien papildinās...
Tas jauki.
Tad jau man arī jāatzīstas, ņemsiet savā pulkā? (Lūdzošs ģīmītis)
Kurš ir boss, tas lai pieņem.
Es esmu strādnieks, nevarēšu palīdzēt.
Kurš ir boss, tas lai pieņem.
Es esmu strādnieks, nevarēšu palīdzēt.
Savulaik uzdevumu VIDam jautājumu par līdzīgu tēmu.
30.novembrī no darba atbrīvoti 2 darbinieki. Vienam darbiniekam darba samaksa izmaksāta 30.novembrī, bet otram - 1.decembrī.
Kuru mēnešu "Ziņojumā par VSAOI, IIN un RVN" jāparāda ieturētais IIN par šiem darbiniekiem?
Vai atbrīvoto darbinieku IIN jāuzrāda sadaļā "Personas, kas nav obligāti sociāli apdrošināmas"?
Atbilde:
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzrādīšana darba devēja ziņojumā ir atkarīga no tā, kad tiek izmaksāta darba alga. Ja alga piemēram ir izmaksāta 30.novembrī, tad IIN nodoklis ir iekļaujams DD ziņojumā par novembri. Savukārt, ja tā tiek izmaksāta decembrī, tad ieturēto ienākuma nodokli no novembrī aprēķinātās darba algas, jāparāda decembra pārskatā "Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN) sadaļā "Personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas".
Atbilde
Skaista atbilde, tikai pazīme par algu izmaksas termiņu ir viena visam sarakstam. Pēc tam VIDs pats brīnās un neko nesaprot.
Закрыть
Краткое описание нарушения