Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PL no Baltkrievijas
Labdien! Z/s no Latvijas SIA nopērk traktoru ar atsauci "nodokļa 0% likme saskaņā ar PVN lik.7.p.1.d". Pavadzīmei pievienota muitas deklarācija, kur nosūtītājs ir- Traktoru rūpnīca Baltkrievijā caur Latvijas SIA, saņēmējs- Z/S, aprēķināts 21% PVN, bet maksāts netiek. Jautājums- vai un kā Z/S šis darījums jāatspoguļo PVN deklarācijā?
Paldies!
Ответы (5)
Если вы ПВН плательщики, то уже не имеет значения какой у вас статус, в декларации отражаете согласно Правил КМ №1640
Paldies, bet tāpēc jau jautāju, ka nesaprotu, nav runa par statusu, bet par to, ir vai nav jārāda PVN deklarācijā.No 1640 noteikumu pārlasīšanas diemžēl gudrāka neesmu tikusi.
Nesaprotu kā tas viss notiek. Rakstiet - pavadzīmi Latvijas SIA izrakstījis jūsu SIA ar PVN 21%, bet to nemaksājiet uz kāda likuma panta pamata? Tādā gadījumā jābūt norādei.
SIA "A" izraksta p/z uz ZS Traktors 10000 +PVN0% = 10000-atsauce pvn 0%
sask.arPVN lik.7.p.1.d. Pievienota muitas deklarācija - nosūtītājs Minskas tr.rūpnīca caur SIA "A" , saņēmējs -ZS. PVN summa muitas deklarācijā aprēķināta un uzrādīta ailē "garantija" ( maksāta netiek).
SIA "A" ir deklarētājs, ZS izsniegusi pilnvaru "A" darbiniekam muitas form.kārtošanai.
Закрыть
Краткое описание нарушения