Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
  Счет за услугу 2012 года с ПВН  К списку тем
  
    
Счет за услугу 2012 года с ПВН
    13.11.2012 была оказана услуга ЛР платильщику а налоговый счет с пвн 21 %не выставили - можно сказать забыли. 11.02.13. вспомнили и клиент согласен оплатить.
1) Выписываем счет этим годом 11.02.13. а дата оказания услуги 13.11.2012 - посути заведомо нарушая новый закон ст.131. ?  или выписывать 13.11.2012. ?
2) ПВН декларацию за 11.2012. исправляем и доплачиваем налог ?  
    
    
    
      
 
Ответы (14)
      
    
      
        Я думаю, что выписывать надо 13.11.2012, ПВН декларацию за 11.2012. исправить и доплатить налог      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Есть такая мысль но клиента бухгалтер эту мысль не понимает 

 у неё нумирация нарушится ! да и декларацию перездовать. Сам в осадке счета за прошлый год всё ещё приежжают - то один водитель возит то другой.      
        
        
              
     
      
    
      
        Счёт выписываем тогда, когда спохватились, но декларируем в том периоде, на который это относится.      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        поступила бы так же, как Ирена
грамматика - это что-то 

  (извините, не удержалась)      
        
        
              
     
      
    
      
        перездовать - это жесть! Но по смыслу верно 
 
      
        
        
              
     
      
    
      
        Как страшно жить 

  честное слово. Текст на русском писать дольше в раза 3 чем на гос.языке (застрял в процессе натурализации) ни то и не другое. sry      
        
        
              
     
      
    
      
        Так пишите на гос. языке, кто ж запрещает 
 
      
        
        
              
     
      
    
      
        Уж простите меня за мою неграмотность 
 
      
        
        
              
     
      
    
      
        Счет на внутреннюю перевозку?      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
    
      
        По 1смр из 3й страны завезли груз на растаможку - после клиенту по адресу в 1смр - а уже после на совсем другой адрес по просьбе клиента - ну и не выписали доп. 2смр - этот ньюанс вскрылся только сейчас. Вот и сыр-бор.      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Я бы по возможности исправила задним числом. Но если совсем не хочется, тогда по совету Тт7.
"нумирация нарушится" - это конечно веский аргумент      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        Я тоже Тт7 вариант уже выбрал.  А нумерацию приказом по реализации на каждый месяц отдельно и всё. 0113-001-0113-... и  0213-001-0213...  и т.д.      
      
      
        
        
              
     
      
    
      
        По мне, правильное отражение сделок в бух.учете все-таки важнее нумерации 
 
      
        
        
              
     
  
  
  
  Закрыть
  Краткое описание нарушения