Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Par atlikumu vēsturi К списку тем
173 сообщения на сайте
Ответы (30)
Kāpēc tā saadalījuši summu-ja pie nomaksas skaidri norādam kas par ko! Vispār viens užas! Un kāā lai saštimme to ar grāmatvedības datiem, kad nomaksā parādu, bet kamēr tas tiek pārskaitīts, jau kaut kādi nokavējuma santīmi piebiruši, kurus pat izsekot nevar un vids to ieskaitījis kur pats grib.Espilnīgi nesaprotu kāpēc izdrukās netiek kārtīgi uzrādīts reālais gada sākuma un beigu saldo. Vismaz varētu kā tikt pie skaidrības.
809 сообщений на сайте
Paņemiet acis pirkstos, un uz priekšu.
VID vienmēr vispirms atskaita nokavējuma naudu, un pēc tam tikai pamatsummu.Nekadnav bijis otrādi.
809 сообщений на сайте
Agrāk tādu māžošanos nebiju manījis.
Un kā jūs rīkojāties, kad parādījāt nodokļu ieskaitīšanu?
173 сообщения на сайте
173 сообщения на сайте
Tagad saskaros ar šo situāciju- citos nodokļos novirzītās summas parādās jau 2014.gadanovembrī un decembrī, bet no PVN tikai 2015.gadajanvārī un februārī noskaitīts.
Tagad saskaros ar šo situāciju- citos nodokļos novirzītās summas parādās jau 2014.gadanovembrī un decembrī, bet no PVN tikai 2015.gadajanvārī un februārī noskaitīts.
Galvenais, lai Jums grāmatvedības uzskaitē visi dati ir pareizi.
Piemēram - aprēķinātās nodokļu summas grāmatvedības uzskaitē sakrīt ar iesniegtajiem pārskatiem, ir iegrāmatotas visas nokavējuma naudas, kā arī nodokļu novirzīšana.
Es esmu izveidojis kontu K57XX - Nodokļu tranzīts.
Un nepieciešamības gadījumā tagad veicu 2 grāmatojumus:
Piemēram, 20.februārī ir ieskaitīts no PVN VSAOI kontā - D57XX (VSAOI); K5XX (Nodokļu tranzīts)
16.martā (kad akceptēja PVN pārmaksu) ir "izņemts" no PVN - D57XX (nodokļu tranzīts), K57XX (PVN budžeta maksājumi).
Tādējādi galu galā nodokļu tranzīta kontā ir nulle, taču atsevišķos nodokļos visi grāmatojumi ir ar tiem datumiem, kādus datumus norāda VID.
Tas pats gada beigās - citādi jau nav iespējams visam izsekot līdzi.