Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

PVN через брокера К списку тем

PVN через брокера
Всем доброго! Запуталась с ПВН"ом, помогите пожалуйста!

1) Получили счет от таможенного брокера за ПВН . проводка 2311/ 5310

2) Оплатила счет брокеру по банку 5310 / 2621

3) Зачислила ПВН как оплаченный 5721 / 2311

И теперь остается на Дебете 5721 остаток таможенного ПВН-а .......
Совсем мозг вскипел, чем закрыть, помогите пож-та! кто как контирует?
Verona12
Verona12 21.02.2013 10:40
24 сообщения на сайте

Ответы (10)

так и остается Д 5721 (оплаченный ПВН) и идёт в Декларацию как предналог в строке 61
Luda83
Luda83 21.02.2013 11:03
1108 сообщений на сайте
Вы же когда приобретаете товар или услугу с ПВН, то ставите на Д5721 и отражаете в Декларации как предналог. И ничего не "закрываете".
Luda83
Luda83 21.02.2013 11:05
1108 сообщений на сайте
Получается, что этот таможенный ПВН будет болтаться на счете 5721 до скончания веков? Простите, если вопрос кажется глупым, но заклинило не по-детски....
Verona12
Verona12 21.02.2013 11:17
24 сообщения на сайте
Почему это он будет болтаться, у вас же есть 5721 по кредиту тоже.
Lulasevi
Lulasevi 21.02.2013 11:19
1481 сообщение на сайте
Нет, на кредите его нет, в том-то и дело. Когда от брокера получили счет я закредитовала Дебет 2311 и Кредит 5310 . и все..... Lulasevi , как Вы контируете?
Verona12
Verona12 21.02.2013 11:45
24 сообщения на сайте
Д 5721 К 5310 сумма пвн,в приложении брокер пар импорт
Nak
Nak 21.02.2013 11:47
9201 сообщение на сайте
Ну реализацию как вы контируете D2310 K6110 D2310 K5721
Lulasevi
Lulasevi 21.02.2013 11:47
1481 сообщение на сайте
Если у Вас нет К5721, то будет стоять дебетовый остаток на 5721. Т.е. переплата бюджету, которая переходит на след.период.
Если есть и дебет и кредит, то будет сальдо, которое означает долг перед бюджетом, который вы перечисляете в Валст Кассу и только таким образом закрывается 5721.
Luda83
Luda83 21.02.2013 11:49
1108 сообщений на сайте
Погодите, я выделила таможенный ПВН на отдельный счет . Отдельно от реализации и т.д. Там все красиво перекрывается. То есть ПВН для таможни я учитываю на отдельном счете 5721 и он по Кредиту не перекрывается. Я же не могу его закрыть на общий НДС-ный счет. Или могу? бррррр
Но ВиД учитывает отдельно тамож.ПВН?
Verona12
Verona12 21.02.2013 12:10
24 сообщения на сайте
ААААА!!! Поняла, все, клин прошел!!! Мне надо закрыть ПВН таможню на общий ПВН . и все!!
Огромное спасибо всем! Спасли человека, можно сказать. Бывает же!
Verona12
Verona12 21.02.2013 12:12
24 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.