NAP
Добрый день! Хотелось бы услышать мнение вот по какому поводу. Предприятие участвует в Nodokļu atbalsta pasākuma. На 31.12.2012 самоуправление списывает часть суммы kavējuma naudas. Данная сумма в предыдущих периодах была отнесена на бух.счёт 8260. В связи с этим возникло некоторое непонимание, как отразить данную ситуацию в учете и в декларации по UIN. Сделала так: сумму списанной пени поставила на доход, а в декларации восстановила в 45 строке. Правильно ли я рассуждаю?Пробежала по всему форуму, но нигде этот вопрос не поднимался. Если я ошибаюсь, то буду рада ссылке.
Спасибо.