Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Automātiska pārmaksas izmantošana К списку тем
Automātiska pārmaksas izmantošana
jau sen uzņēmumam nodokļu izdrukās no VID ir pvn pārmaksa 1.ls,vienmēr bija rakstīts,ka tā ir automātiski neizmantojama pārmaksa.
šogad martā ir šis 1Ls ir ielikts kā atļaut autōmātisku pārmaksas izmantošanu.
Tad es nezinu,kā man šo atļauto pārmaksu iegrāmatot
D 5721 k ???
paldies.
Ответы (9)
Tas lats taču nenokrita no gaisa, bet izveidojies no Jūsu agrākās darbības, tātad viņam jau bija kaut kur "jāstāv", piem.,konta 2390 (pārmaksatie nodokļi) debetā. Tagad varat vienkārši par 1Ls samazināt kartējo maksājumu.
NEBIJA NEKUR GRĀMATVEDĪBĀ UZRĀDĪTS
TIK NODOKĻU IZDRUKĀS KĀ NEDZĒŠAMA PĀRMAKSA NO 2002 GADA
KĀ TAGAD VAR IEGRĀMATOT??
piedodiet,aizgāja ar lieliem burtiem
А куда же она у вас делась? Ваши учетные данные не совпадали с ВИДом?
Ja jau debesu dāvana, tad - kā ieteica Aivars007, ko citu
6570 Iepriekšējo gadu nodokļa samazinājums
6580 Papildus ieguldījumi un citi ieņēmumi
6710 Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu
Palīdziet lūdzu vēl,man nav skaidrs kuru no šiem kontiem izvēlēties
8190 Citi ieņēmumi
vai tomēr uz šo????
Закрыть
Краткое описание нарушения