Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Не было проводки общитанного налога 8810 К списку тем
Не было проводки общитанного налога 8810
помогите как исправить
взяли мал фирму,за 2011 год- налог UIN 60 Ls.В программе за 2011г не ввели
31,12,11-Д8810 К5710- 60 ,За год 2012 машинально по платежам в бюджет начисленно уже больше 180 латей их заплатили. Как теперь тут разобраться с проводками?
Ответы (25)
Nav ne jausmas, sevišļki tāpēc, ka nevar no šejienes redzēt kādā kontā машинально по платежам в бюджет начисленно уже больше 180 латей их заплатили
В VIDe есть программа которая тебя общитывает и пишет какой на фирме долг по налогам так там уже большой долг
этот долг заплатили. а что с проводками Их просто за 2011год не показали, Kак провести эти платежи в 2012году?
Alvada - Jūs patiešām esat grāmatvedis?
только учусь
Учиться то хорошо, но не на *живых фирмах*.
То, что вы спросили, еще и расшифровать надо, я так ничего не поняла.
Остановитесь и подумайте. В 2011 году единственное, что должны были провести так это Д8810 К5710 (причем цифру, которая в декларациии по UIN за 2011 в самом конце написана, вряд ли это 60 Лс, раз вам авансовых платежей на 180 насчитали). Если этого не сделано - сделайте исправление входящих остатков баланса и все. В 2012 году платятся авансовые платежи, их проводят Д5710 К26.. и не начисляют, несмотря на то что в выписках ВИДа начисление показывается. Начисление же налога (т.е. Д8810) происходит по декларации.
только учусь
no 2004.gada...
Komarik, Jūsu cenšanās ir apsveicama...
Знающие проверте меня пожалуйсто. Что-то клинит!!!
1)25-04-12 согласно декларации начислен налог на прибыль
Дт 8810 Кт 5710 -2218,00
2) 11-05-12 оплачено
Дт 5710 - Кт 2620 - 2218,00 - налог
Дт 5710 - Кт 2620 - 228,00 - аванс по налогу на прибыль
и далее ежемесячно оплачивался аванс.
В отчёте по прибыли и убыткам в 170 строке ( Uzņēmuma ien. nod. par pārskata periodu ) показывается только начисленный налог в 2012, а авансы не показываются?????
)25-04-12 согласно декларации начислен налог на прибыль
Дт 8810 Кт 5710 -2218,00
Nesapratu. Tas ir UIN par 2011.gadu Tad jau vajadzēja grāmatot 31.12.11 ,nevis 25.04.12
Pēdējās dienās gan nāk visādi brīnumi gaisā
Подождитене въехала. Налог за прибыль 2011 года надо начислять 31-12-2011 и показывать в отчёте за 2011???
А если я этого не сделала в 2011 то что делать???
Налог за прибыль 2011 года надо начислять 31-12-2011 и показывать в отчёте за 2011???
Prijehaļi
Kā tad iepriekšējos gados? Jeb 2011. gads ir pirmais? Droši vien jālabo, ko citu.
Теперь я не поняла,налог за 2011 год,в каком году Вы хотите его показать?
Если Вы этого не сделали,сделайте,а также сделайте исправление входящих остатков
Теперь я не поняла,налог за 2011 год,в каком году Вы хотите его показать?
Если Вы этого не сделали,сделайте,а также сделайте исправление входящих остатков
А лучше не позориться и сменить профессию
Т.Е. налог за 2011 должен быть начислен в 2011 и показан в отчёте
А налог зна прибыль 2012 начислен 31-12-2012 и показан в очёте за 2012 год.
Вы пишите изменить остатки на начало периода. К этим изменённым остаткам надо обязательно написать объяснение и приложить к балансу или просто меняешь если ВИД просит объясняешь????
Или изменишь , а на завтра прийдёт ВИД с проверкой?
А если ВИД придет с проверкой, а у вас неверные данные, это будет лучше?
Закрыть
Краткое описание нарушения