Darījums
Noslēgts trīspusējs līgums: Pārdevējs - DE, Pircējs - LV, Saņēmējs -LV. Esam starpposms. Saņemam iekārtas un uzstādām. Saņēmējs maksā pa taisno pēdevējam. Kā šo darījumu pareizi atspoguļot PVN deklarācijā?iekārtas saņemam uz savu vārdu un izrakstam PPR Saņēmējam. Kurš ir PVN maksātājs budžetā? No DE saņemam rēķinus ar PVN 0%. Kādu rēķinu mums jāizraksta Sa'/nēmējam (ar kādu likmi)? Neko vairs nesaprotu... kur man tas PVN paliek...