Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

цессия и ндс декларация К списку тем

цессия и ндс декларация
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если SIA продаёт дебиторский долг ( договор цессии) надо ли эту сумму указывать в НДС декларации, как необлагаемую или это, по прежнему, находится за пределами закона об НДС ( likuma normas nepiemēro).
Спасибо.
Olgag
Olgag 14.08.2013 15:52
85 сообщений на сайте

Ответы (12)

По-прежнему
Tt7
Tt7 14.08.2013 19:41
37863 сообщения на сайте
Спасибо!
Olgag
Olgag 15.08.2013 15:22
85 сообщений на сайте
денежный поток
Starina
Starina 20.08.2013 00:53
6468 сообщений на сайте
Уважаемые знатоки !
Поднимаю старую тему- но вопрос у меня чуть другой
Фирма А получила аванс/с НДС/ от фирмы Б , но работы не сделала и аванс не вернула
Ндс фирма А отдала в бюджет,
Долг по этому авансу фирма Б цедировала фирме С.
Фирма А выполнила работы для фирмы С и при расчетах засчитала сумму аванса по цессии.

Получается фирма С ставит предналог полностью и забирает из бюджета-- но по декларации это не совпадет с фирмой А- она-то заплатит в бюджет только разницу по налогу

Или все-таки фирма А должна сумму налога в авансе отдельно в предналог поставить, а сумму налога в реализации полностью поставить?

Иначе по сверке отбрехиваться придется, мне так кажется...
Krast
Krast 30.12.2015 10:59
1902 сообщения на сайте
Фирмы А и Б аванс аннулируют и НДС сторнируют, поскольку сделка не состоялась.
И проводится новая сделка между А и С на полную сумму по налоговому счету.

А доплатит в бюджет разницу, Б вернет в бюджет предналог, С вычтет НДС в полном размере.
Maija
Maija 30.12.2015 14:32
28223 сообщения на сайте
Спасибо большое !
Krast
Krast 04.01.2016 12:57
1902 сообщения на сайте
Здравствуйте,у меня такой вопрос.Если фирме перечислена страховка(был застрахован товар,который продаётся ).За год фирма получила страховку 2 раза.Нужно ли эту сделку отражать в НДС декларации
в 49 графе,как необлагаемая сделка и потом перед сдачей баланса сделать НДС коррекцию?Сумма страховки меньше 5% суммы облагаемых сделок.
Marinatan
Marinatan 04.01.2016 14:15
250 сообщений на сайте
это точно необлагаемая? может оно вне закона о ПВН?
Kel
Kel 04.01.2016 18:25
12066 сообщений на сайте
может оно вне закона о ПВН?
Kel 04.01.2016 18:25
Именно там оно и есть.
Tt7
Tt7 04.01.2016 21:53
37863 сообщения на сайте
где это почитать"вне закона о ПВН"?
Tatjanalav
Tatjanalav 05.01.2016 11:00
130 сообщений на сайте
В законе и почитать
Tt7
Tt7 05.01.2016 12:53
37863 сообщения на сайте
https://vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=6640&hl=1&mod=33
Albina
Albina 05.01.2016 12:57
64700 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.