Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Возвращённый ПВН К списку тем
E.kononova 29.08.2013 22:58
3 сообщения на сайте
3 сообщения на сайте
Ответы (10)
Спасибо за ответ,но вот он всё-таки попадает, я поставила на 5721 20(сделала новый субсчёт для расчётов с государством по пвн),но я так понимаю,что надо менять настройки в программе?Конкретно пвн декларацию. У меня Accor profi.
E.kononova 29.08.2013 23:23
3 сообщения на сайте
3 сообщения на сайте
В декларации в строке 52 добавьте -\5721 20\.
А я вообще не люлю кучу субсчетов по ПВН. У меня на все 5721,а в 52 строке -\5721\262\. И 3.41 в приложении уберете с этой проводки и тогда все сойдется.
А я вообще не люлю кучу субсчетов по ПВН. У меня на все 5721,а в 52 строке -\5721\262\. И 3.41 в приложении уберете с этой проводки и тогда все сойдется.
Я извините, устала и перепутала дебет с кредитом.
У Вас буде \\5721 20\, а у меня \262\5721\.
Вот так.
У Вас буде \\5721 20\, а у меня \262\5721\.
Вот так.
Большое спасибо всем! А то я тут пол дня угробила нет чтобы сразу у знающих людей спросить. Всем спокойной ночи и хорошего завтрашнего дня!!!
E.kononova 29.08.2013 23:55
3 сообщения на сайте
3 сообщения на сайте
А я наоборот люблю разные субсчета по ПВН. И декларацию тогда гораздо легче настраивать. У меня расчеты с бюджетом вообще не 5721, а 5727 (к примеру).
А у меня весь ПВН в Аккоре на счете 5721:
5721 Л21- местный ПВН,
5721 ЕС -реверс на поставку товара и услуг из Европы,
5721 Т- ПВН при сделках с третьими странами,
5721 в-к -валст касе -расчеты с бюджетом, когда мы платим, когда нам платят, когда с переплаченного ПВН переводят деньги на другие налоги,
есть еще субсчета на возврат товара, и т.д.
5721 Л21- местный ПВН,
5721 ЕС -реверс на поставку товара и услуг из Европы,
5721 Т- ПВН при сделках с третьими странами,
5721 в-к -валст касе -расчеты с бюджетом, когда мы платим, когда нам платят, когда с переплаченного ПВН переводят деньги на другие налоги,
есть еще субсчета на возврат товара, и т.д.
У меня только реверс на 5729 и 5730, так как в балансе его нету. А распределять по субсчетам, не нравится, так как при составлении баланса, а я иногда его каждый месяц делаю, надо всегда самой думать, будет у нас ПВН по активу или по пассиву. Перезакрывать на 31 число все равно нет смысла-опять все всплывает в декларации.
Я баланс не иногда, а каждый месяц для эстонцев делаю, и поквартально для банков .
Программа настроена -ничего не мешает,
Я прыгаю только с настройкой баланса, у меня все субсчета ПВН могут быть или по Кредиту, если мы должны ПВН, или по дебету, если переплата по ПВН,
Все субсчета суммируются с одной стороны и получается красота. Настройка баланса простая, клавишу нажал -и все.
Программа настроена -ничего не мешает,
Я прыгаю только с настройкой баланса, у меня все субсчета ПВН могут быть или по Кредиту, если мы должны ПВН, или по дебету, если переплата по ПВН,
Все субсчета суммируются с одной стороны и получается красота. Настройка баланса простая, клавишу нажал -и все.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть