Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

revers avanss К списку тем

revers avanss
Заплатили в ЕС VAT плательщику сразу большой аванс за услуги связи, счета от них приходят каждый месяц. Думаю,как в декларации отражать реверс....по получению счета или по перечисленному авансу? Если по авансу, то расшифровывать в ндс1 II по начислению аванса или по получению счета или в обоих случаях?
Irinajak
Irinajak 05.09.2013 14:51
342 сообщения на сайте

Ответы (5)

По услугам ничего не изменилось, или по получению, или по авансу.
Tt7
Tt7 05.09.2013 14:58
37863 сообщения на сайте
Turpinot tēmu.
Tikko zvanīja no VID un ieteica reversā PVN avansus tomēr ziņot uzreiz, kad samaksāts. Jo viņiem "vieglāk izsekot".
Lasīju likumu un metodiku krustu- šķērsu, tiešā tekstā nav pateikts, kā jāziņo reversais PVN.
Man ērtāk noziņot, kad darbs padarīts un saņemts rēķins, kā visus maksātos avansus.
Dora36
Dora36 18.09.2013 14:13
351 сообщение на сайте
По услугам ничего не изменилось, или по получению, или по авансу.
Tt7 05.09.2013 14:58
Albina
Albina 18.09.2013 14:22
64739 сообщений на сайте
Varbūt 50. + 55/64 rindas, kurās rakstīts- saņemts atpakaļ
avanss, tad jau tur var likt pārskaitīto avansu.
Marite0508
Marite0508 18.09.2013 14:31
64 сообщения на сайте
Turpinot tēmu.
Tikko zvanīja no VID un ieteica reversā PVN avansus tomēr ziņot uzreiz, kad samaksāts. Jo viņiem "vieglāk izsekot".
Lasīju likumu un metodiku krustu- šķērsu, tiešā tekstā nav pateikts, kā jāziņo reversais PVN.
Man ērtāk noziņot, kad darbs padarīts un saņemts rēķins, kā visus maksātos avansus.
Dora36 18.09.2013 14:13
Man arī labāk patīk reversajos darījumos avansu nedeklarēt, bet tā tomēr nevar. Otra puse, kas avansu iemaksā, nodeklarē VIDam, viņi redz un zvana un jātaisa precizētā deklarācija. Mums tas darījums ievilcies 3 mēnešos vai vēl ilgāk un tagad no katra mēneša izrakstītā rēķina atskaitu nost daļu no avansa un vēl pirms deklarācijas iesniegšanas salīdzinu ar klienta uzņēmuma grāmatvedi šos ciparus. Nu katrā gadījumā ķēpa nevajadzīga, jo budžetā maksājamo PVN neiespaido. Tajā pašā laikā nostrādāto stundu skaitu darbiniekiem ar uzņēmuma mēneša apgrozījumu gan viņi grib salīdzināt. Nu būvniekiem jau ir sava specifika.
Sandra48
Sandra48 18.09.2013 15:27
324 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.