Avansa rēķins būvniecībā un PVN deklarācija Zalktī
Situācija: darījuma vērtība 5000Ls - būvniecības pakalpojuma sniegšana.Septembrī izrakstīts avansa rēķins par 1000Ls. Avanss tiek ieskaitīts septembrī, to iegrāmatoju
D2620 K5211 (norēķ. par saņemtajiem avansiem būvn.) - 1000.00 (konts 5211 piesaistīts PVN dekl.)
Oktobrī izraksta rēķinu un atgrāmato avansu
D2310 K6111 - 5000.00 (konts 6111 piesaistīts PVN dekl.)
D5211 K2310 - 1000.00
Taču šinī gadījumā uz oktobra PVN dekl. "aiziet" 5000.00Ls, bet man vajag, lai septembrī deklarētais avanss 1000.00Ls neparādās. Saprotu, ka deklarācijā to var ar "roku" izlabot, taču gribas sakārtot programmu, lai tā arī uzrādītu korektus datus.
Lūdzu padalieties kā jūs grāmatojat avansus būvniecības pakalpojumos un kādus kontus piesaistat PVN deklarācijai Zalktī.