Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN deklaracila К списку тем
Innal 06.10.2004 15:39
71 сообщение на сайте
71 сообщение на сайте
Ответы (13)
Ja izvenjajusj, toljko v 43, prosto menja smutilo daljnejsee delenie po ES?
Innal 06.10.2004 15:46
71 сообщение на сайте
71 сообщение на сайте
А разве НДС к авансу из 3-ей страны применяется? Не является ли днем слелки непосредственно день экспорта товара?
Tt 06.10.2004 16:03
2348 сообщений на сайте
2348 сообщений на сайте
в ВИДе сказали, что обязательно показывать аванс. может быть есть каки -либо новые правила по третьим странам и 0% PVN ?
Нет, ни о чем новом я не знаю. Просто раньше СГД сверяло данные с таможней и, если в этом периоде не было экспорта и применялась ставка 0%, они интересовались на каком основании. В законе написано, что 0% применяется к экспорту товаров. Может быть я конечно не права, и экспорт товаров = поставка товаров?
Tt 06.10.2004 16:15
2348 сообщений на сайте
2348 сообщений на сайте
С 3-ими странами как было так и осталось - при импорте на границе платите 18%, а вдекларации - по двум сторонам. При экспорте - 0% без всяки заморочек.
Так аванс в декларацию надо ставить или нет?
Tt 06.10.2004 16:19
2348 сообщений на сайте
2348 сообщений на сайте
Почему бы нет. Момент совершения сделки - момент получения аванса. Это установлено для всех сделок.
При уплате НДС на таможне - только по одной стороне. Там где вычитаемый предналог.
При уплате НДС на таможне - только по одной стороне. Там где вычитаемый предналог.
да Тт вы правы, один раз я отнесла объснительную почему не сходится c экспортом.А, если экспорта не было: на таможенном складе получили на таможенном складе продали. И за это товар получали авансы (43 строка) Товар не был в свободном обращении, тогда ставиться в 43 строку.(разница межде авансом и реализац.) Поправьте, если не так.
Почему не надо ставить аванс? Меня гложут сомнения. Откуда хотя бы известно, что экспорт будет на 100%. Может быть за эти деньги товар будет реализован внутри страны? Закон требует обосновать применение ставки (ст.7 ч.5). Что здесь будет таким обоснованием?
Ivl, я думаю, если ставить в декларацию, то в 43-ю строку.
Ivl, я думаю, если ставить в декларацию, то в 43-ю строку.
Tt 06.10.2004 16:39
2348 сообщений на сайте
2348 сообщений на сайте
Для сделок в таможенной зоне ( ЕК 3) факт того что сделка произошла всётаки является штамп таможни. Т.К. мне кажется нет оснований ставить в реализацию по авансу. А вдруг таможня не оформит эту сделку и что тогда???
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть