Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
взаимозачет и ПВН
Подскажите пожалуйста как правильно провести ПВН в декларации.
Ситуация следующая. Продавец выписал ППР за товар в мае (с нашей стороны была сделана предоплата) - в мае мы списали сумму ПВН в предналог.
Но товар не получили. Позже Продавец стал нам покрывать задолженность - но уже другим товаром, выписывая ППР.
Я совсем запуталась. По гашению их задолженности вроде все ясно. А ПВН?
Заранее спасибо
Ответы (5)
Par nesaņemto preci PPR taču anulēta, tātad PVN deklarācijā nevar parādīties.
Ja jums par samaksāto avansu ir avansa rēķins, kurā ir norādīts PVN, tad to var izmatot, kā d-tu PVN deklarācijai (apmaksas gadījumā).
Dinaro, спасибо. Но как быть с ПВН теперь? От Продавца получаем PPR вместе с товаром
Jūs interesē kas?
Ko darīt ar PVN deklarāciju, vai darījumu atspoguļojums gramatvedībā?
Ko darīt ar PVN deklarāciju
или вы считаете первую сумму авансом
или получаете кредитноту
от этого и зависит, Ko darīt ar PVN deklarāciju
Закрыть
Краткое описание нарушения