Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Attaisnojuma dok-ts
Приветствую!
Подскажите пожалуйста,какой оправдательный документ указывать в приложение к декларации о предналоге,если я отчисляю предналог по оплате: номер и серию накладной(27.09.04.) или платежку (оплата 06.10.04.)?
Ответы (11)
Если по оплате, то платежку.
un ja priekšnodokli atskaita saņemot rēķinu kā atļauj likums, bet tas rēķins ir arī tajā pašā mēnesī samaksāts, tad ko jāraksta - MU vai rēķina numuru?
А если оплата по кассе,что тогда указывать - номер накладной или номер расходного ордера?
Cleo -чка а Вам самой ЧТО больше нравится-платежка или PPR?:))
На 5721 Вы НДС поставили при получении счета или при оплате - в соответствии с этим и документ.
Nu kādreiz skaidroja, ka jāraksta kā attaisnojuma dokuments tas ar kuru rodas tiesības atskaitīt priekšnodokli, bet tagad pēc likuma par PVN faktiski tiesības rodas jau ar rēķinu :)). Es nebiju aizdomājusies un rakstīju faktiski kā attaisnojuma dokuemntu rēķina vai PPR sēriju un numuru.
Es uzreiz rēķinu lieku uz PVN pat ja nav apmaksāts lieku priekšnodoklī, tad jau kā attaisnojums man ir rēķina numurs nevis maksājuma uzdevums, pat ja tas rēķins tomēr tiek apmaksāts tajā mēnesī.
Tl, vot mnje nravitsja lutshe PPR :)) poskoljku tak bistreje identificirujetsja s4jot
pesonīgi es uzskatu, ka MU jāuzrāda tai gadījumā, kad ir veikts avansa maksājums un pamats ieskaitam priekšnodoklī ir maksājuma uzdevums, pārējos gadījumos pēc PVN likuma man ir tiesības uz priekšnodokli jau saņemot nodokļa rēķinu.
Ситуация ясна.Всем спасибушки.
Закрыть
Краткое описание нарушения