Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēkināts PVN К списку тем
Datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēkināts PVN
Добрый день! в прошлом году пришлось оплатить непризнанный НДС и пени за 2011 год.Сделка имела место,исправлений за 2011 год не делали.
Как правильно отобразить в балансе эту ситуацию? прочие расходы? или не связанные с хоз деятельностью? Хотя ведь по сути мы оплатили налог дважды.
Ответы (2)
ПВН вытаскиваете из предналога и списываете на расходы. Все коррекции делаете 2013 годом, ПНП декларацию за 2011 нужно пересдать и в балансе за 2013 год Исправление ошибок прошлых лет.
Закрыть
Краткое описание нарушения