НДС реверс
Добрый день.Такой вопрос. Поставщик из ЕС неправильно указал в инвойсе цены - выше, чем должны быть, инвойс был в январе. В феврале выставил кредитный инвойс, где указано количество товара с минусом, цена товара-разница между завышенной ценой и правильной, конечная сумма-тоже с минусом. То есть это не поставка, и не возврат, а что-то вроде "инвойса на скидку", если можно так назвать. Так вот, вопрос- реверс надо считать и указывать в декларации? Я думаю, что надо, но что-то смущает. Вроде не поставка, но в тоже время сумма предыдущей поставки стала как бы меньше. Запутала сама себя. А может просто "горе от ума", как начальница говорит, насчитать реверс, указать и забыть?